借銀行存款, 貸遞延收益, 使用之后借遞延收益,貸其他收益。
#提問#老師,我們有一個研發(fā)項目,是這樣的,科技廳支付一部分專項資金,我們自己出一部分自籌資金,這個項目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計入其他業(yè)務收入么?這個專項發(fā)生的費用我怎么做賬,全部計入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說我專項資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
請問我公司與院樣合作研發(fā)項目,收到省科技廳的項目補助資金100萬,然后由我公司劃拔給院校66萬,請問這個賬務怎么處理?收到時借銀行存款100萬貸遞延收益100萬,給院校時借研發(fā)費用貸銀行存款,然后借遞延收益貸研發(fā)費用,是這樣嗎?
請問我公司和院校合作進行省重點項目的研發(fā),]收到科技廳拔付的項目資金100萬,我們給院校40萬,現(xiàn)在院校給我們開的專票,可以抵扣嗎?
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業(yè)務是給其他公司做,技術開發(fā),技術服務,研發(fā)服務等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬收入.雙方簽約了技術研發(fā)合同,八萬不計入實收資本,計入收入,怎么做收入和成本的賬務處理呢?還有月末怎么計提工資薪金呢計提工資薪金的賬務處理怎么做呢?
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業(yè)務是給其他公司做,技術開發(fā),技術服務,研發(fā)服務等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬收入.雙方簽約了技術研發(fā)合同,八萬不計入實收資本,計入收入,1.怎么做收入和成本的賬務處理呢?2.還有月末怎么計提工資薪金呢計提工資薪金的賬務處理怎么做呢?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢