老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
一般納稅人,賣貨的款打到對(duì)公賬戶必須要給客戶開發(fā)票嗎?現(xiàn)在客戶不想額外加稅點(diǎn),那我們是不是可以報(bào)價(jià)的時(shí)候把稅點(diǎn)的錢加到賣價(jià)上?這樣就可以客戶不加稅點(diǎn),我們也能正常開專票?
老師,我想請(qǐng)問下,如果我們公司賣給一個(gè)客戶賣了10000元,然后這個(gè)客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個(gè)客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
你好,我這里有個(gè)客戶買我的一樣商品,我去外邊買含稅價(jià)格是5600/噸,但是客戶說不要發(fā)票,那就是不要含稅了,外邊不含稅的價(jià)格是5600元/噸扣9個(gè)點(diǎn),那就是5040元/噸,我給客戶報(bào)價(jià)為5090元/噸,差價(jià)是50元,他需要1.8噸左右,進(jìn)貨價(jià)格總價(jià)為9072元,賣給客戶是9162元,最后能賺90元,客戶這9162元要進(jìn)公司的戶,是不是公司也要交這9162元的稅,我們這稅率是13%,是不是要交1191.06元的稅錢,那最后是不是就虧了?
老師你好,請(qǐng)幫我解答一下這個(gè)問題。我們公司客戶買一件產(chǎn)品,我怎么籌劃少繳納稅款。(一般納稅人) 1:我們直接從上游賣給客戶 2我們從上游進(jìn)貨,然后再賣給客戶。 請(qǐng)把涉及到的稅都幫我解析一下。假設(shè)這個(gè)產(chǎn)品含稅銷售價(jià)格是5萬,上游給我們是3.5萬。 謝謝老師
老師好 我公司是一個(gè)制造企業(yè) 我們給客戶發(fā)貨 客戶一直用他的賬戶給我公司賬戶上打錢 打的錢只打了產(chǎn)品價(jià)格的錢 沒有打稅的錢 我們領(lǐng)導(dǎo)不讓給他們開票 說什么時(shí)候打稅點(diǎn)錢了什么時(shí)候給開票 這個(gè)賬怎么做呀
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報(bào)時(shí)候單位實(shí)際繳費(fèi)金額包括個(gè)人部分嗎
老師,啥叫價(jià)內(nèi)稅,啥叫價(jià)外稅呢?
老師,21年公司購(gòu)買的理財(cái),有收利息需要繳稅嗎?都交哪些稅呢?
李平出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)1萬2100元,超支100元,用現(xiàn)金付起,其中,飛機(jī)票5210元,住宿費(fèi)3632.08元,曾值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車費(fèi)用,1240元出差補(bǔ)助,1800元
你開出去的發(fā)票上稅額是多少你算算,然后再算一下你應(yīng)該開給這個(gè)個(gè)人的發(fā)票上的稅額是多少,減去這個(gè)應(yīng)該開的發(fā)票稅額就可以,得出來的數(shù)乘以(1+12%)然后再加上百分之五所得稅
稅率13,我想要具體金額老師
111.5元是含稅還是不含稅 200是含稅還是不含稅
都已經(jīng)寫明白了,都是含稅價(jià)
200*165/(1%2B13%)*13%-111.5*165/(1%2B13%)*13%這樣計(jì)算增值稅的哦
增值稅我會(huì)算,我現(xiàn)在要給這個(gè)個(gè)人客戶返錢私下,我得扣他稅錢!包括所有稅知道吧,我要最后的金額,要不然我就不提問了,包括所得稅,所有所有稅扣完之后的金額,
所得稅扣差額的五個(gè)點(diǎn)就可以,增值稅乘以12%就是附加稅
再就是印花稅 這個(gè)也是按差額來算
我要最后的計(jì)算結(jié)果,結(jié)果!能不能一次到位,我提問是有限的!
33000-{【200*165/(1%2B13%)-111.5*165/(1%2B13%)*13%】*(1%2B12%)}-【200*165/(1%2B13%)-111.5*165/(1%2B13%)】*5%-(33000-111.5*200)*萬分之三 算出來這個(gè)算是的數(shù)字就可以了 增值稅所得稅附加稅印花稅都算上了