可以更正匯算清繳納稅調(diào)減
老師我們6月份的時(shí)候跟一家國(guó)外公司約定,國(guó)外公司給我們公司設(shè)計(jì)大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬(wàn),同時(shí)6月份國(guó)外公司給我們開(kāi)了一張商業(yè)發(fā)票,我們已經(jīng)把這商業(yè)發(fā)票入賬作為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”但是6月份當(dāng)時(shí)也沒(méi)簽訂合同,只是通過(guò)視頻會(huì)議通話約定,到了現(xiàn)在11月份圖紙還沒(méi)完成,國(guó)外公司突然說(shuō)不給我們?cè)O(shè)計(jì)大橋圖紙,我們公司也不用給他們國(guó)外公司付款了,但是之前的商業(yè)發(fā)票已做賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款~國(guó)外公司?,F(xiàn)在我們公司也不會(huì)付款了,國(guó)外公司要把商業(yè)發(fā)票作廢了。這時(shí)候我們現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
老師是這樣的,我們總公司又開(kāi)了一家新公司,咨詢(xún)類(lèi)的公司,跟總公司簽了一份合同,就對(duì)公打款了,讓我去開(kāi)票,做賬務(wù)的處理。但是新成立的這家公司實(shí)際也是一家空殼公司,請(qǐng)問(wèn)我是財(cái)務(wù)人員,我開(kāi)票對(duì)不對(duì)我有影響呢?我不知道這算不算虛開(kāi)發(fā)票
老師,您好!我們公司開(kāi)票系統(tǒng)收到對(duì)方公司開(kāi)具的一張紅沖發(fā)票,這個(gè)發(fā)票是對(duì)方企業(yè)2021年開(kāi)具的,我們公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,然后對(duì)方企業(yè)開(kāi)過(guò)過(guò)來(lái)的紅沖發(fā)票已抵扣0.00元,這個(gè)是合適的嗎?有什么影響嗎?我這邊可以確認(rèn)嗎?
老師,您好!我們公司開(kāi)票系統(tǒng)收到對(duì)方公司開(kāi)具的一張紅沖發(fā)票,這個(gè)發(fā)票是對(duì)方企業(yè)2021年開(kāi)具的,我們公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,然后對(duì)方企業(yè)開(kāi)過(guò)過(guò)來(lái)的紅沖發(fā)票已抵扣0.00元,這個(gè)是合適的嗎?有什么影響嗎?我這邊可以確認(rèn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師:我們是裝修公司,22年的時(shí)候開(kāi)了一張發(fā)票,稅務(wù)局代開(kāi)的,現(xiàn)在對(duì)方想讓我們沖紅,這個(gè)當(dāng)年已經(jīng)計(jì)入收入,如果他們不再讓我們開(kāi)具新的發(fā)票,這張紅沖的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢?
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車(chē)間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷(xiāo)項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷(xiāo)存表格嗎?
客戶半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門(mén),為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門(mén)在公司做那么多事,別的部門(mén)做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門(mén)頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開(kāi)票收入里吧?
收到發(fā)票后明年再把這筆納稅調(diào)減對(duì)嗎
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快