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老師您好,我剛發(fā)現(xiàn)24年11月份有張成本票,我們供應(yīng)商發(fā)票開成了我們另外一家公司的,就是付款的公司和收到發(fā)票的公司不一致,讓對方紅沖后開取正確的發(fā)票,可是我們這家公司是合伙企業(yè),匯算清繳已經(jīng)做完了,我怎么處理這筆賬務(wù)呢

2025-05-07 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-07 09:11

可以更正匯算清繳納稅調(diào)減

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快賬用戶5215 追問 2025-05-07 09:28

收到發(fā)票后明年再把這筆納稅調(diào)減對嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-07 09:28

對的對的,是這么做的。

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快賬用戶5215 追問 2025-05-07 09:29

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-07 09:30

不用客氣,工作愉快

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可以更正匯算清繳納稅調(diào)減
2025-05-07
你好,成本不用動, 借應(yīng)收帳款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù), 然后做一個正數(shù)發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2021-06-19
你好,不可以的,發(fā)票流和現(xiàn)金流必須一致
2021-12-27
同學您好,這個是正確的喲
2023-10-24
您好 請問這張發(fā)票您單位已經(jīng)認證抵扣了嗎
2023-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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