你好,你抵扣過進項嗎
老師:單位處理一個固定資產,價值7000,按照網上的分錄已經把固定資產清理科目做平了。 8000的固定資產,我計提折舊1000,剩余賬面價值7000,出售的時候對應稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應付款。稅金203元,我做了營業(yè)外支出。 現在有一個問題是 ,這7000,我申報了無票收入,我這么申報對嗎?我這屬于平價轉讓,資產處置損益為零,是不是不需要做無票收入啊
請老師解答兩個問題:1??處置固定資產分錄,銷項稅按照2%金額寫嗎?1%放在哪里呢?2??處置固定增值稅的銷售收入按照400/1+.003=388.35填寫。但是賬上的金額是固定資產處置損益131.23元。兩者金額不一致?
老師,我單位2011年處置了一個不動產房產。房產購入原價12萬,處置收入32萬。當年沒有繳納稅費。當年的會計分錄是借 現金 12萬 貸定資產12萬。借 現金20萬貸固定資產清理20萬。購買方一直用我們單位的房照,沒有過戶。 2022年二月份。因為房產需要過戶,我們單位按照現在的市值給當年的這筆房產補開發(fā)票稅價合計。486450元。按5%增值稅繳納稅費。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費暫時忽略不計。老師,我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補發(fā)票的時候,房產交易中心告訴必須按市值開發(fā)票,結果就多開了16萬多。我這個會計分錄怎么做呀?但是這個處置房產的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等,我怎么確認收入?怎么做會計分錄啊?不會呀,請指導一下唄。
請問老師,如果處置固定資產未按公允價值產生了損失怎么辦,比如一臺車購入原值是15000,折舊是3000,處置收入是1000,這種的賬務怎么處理?增值稅上怎么處理?匯算清繳時怎么處理?麻煩解答的老師仔細說一下,謝謝
老師請問一下,我們單位的固定資產處置了,在會計上列入了固定資產清理科目,同時產生了處置收益,在會計角度是列入為固定資產清理的作為沖減項,但是如果我列入了固定資產清理,那我報企業(yè)所得稅的營業(yè)收入這一欄就少了處置部分的收益,與我的增值稅申報數不一致,這樣就要怎么處理呢
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點位經由介紹成交后介紹費轉給個人,金額2000。這種情況需要什么附件?
公司買了一批廢舊設備,對方要求,合同上寫廢舊設備,后面寫張清單 是32臺生產設備,舊了要賣掉,算是處置舊物吧,但對方要求按廢舊設備開票,想問自己使用過的設備賣掉,可以按廢舊設備開票么
老師,我問一下公共收益開票的話,直接開公共收益可以嗎?小規(guī)模納稅人的話稅率是3%ma?
老師一般納稅人的進銷項的余額什么時候都不用互相結平嗎
現在一個人能注冊好幾個一人有限公司,如果這人名下有幾家一人有限責任公司是不是都要承擔無限連帶責任???
公司給寺廟捐贈的資金用于修理寺廟這部分支出如何做賬務處理?稅前扣除有什么規(guī)定?
你好老師,建筑公司的進項票的成本和進賬稅知道,需要算出銷項不含稅的收入和不含稅成本的金額一樣,怎么倒推出銷售收入
金屬銅原材料出口能退稅嗎
老師你好,我有進賬發(fā)票8個點,我可以給客戶開8個點稅率的發(fā)票嘛,還是說要開13個點的發(fā)票
老師您好,現在想取消監(jiān)事,但是監(jiān)視占股,現在老板問可以通過減資達到這個目的嘛
你們是一般納稅人嗎?
老師 我們是一般納稅人,應該有低過進項
1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
老師,這些設備都沒有入過固定資產,能否直接貸記:營業(yè)外收入-廢品處置 應交稅費-增(銷項稅)
你好,可以的,操作沒問題。