你好,你要看他一次扣6萬還是每個月扣5000

老師,個稅app注冊后員工填報的專項扣除后,我應該怎么樣快速知道每個員工都符合哪些扣除條件呢?我需要在工資中要給他們扣個稅,我要怎么知道他們是不是填報了這1000呢?工廠好幾百個員工,我需要他們挨個報給我嗎?有沒有什么快速的辦法知道員工們填報了那些專項扣除呢?我是出納不申報,我只負責給扣出來,我知道會計可以在申報個稅的系統(tǒng)可以測算,但是問題是問我單位會計也沒跟我說,那現(xiàn)在這種情況我應該怎么做?
老師 這個年度工資薪金總額為12萬 不用辦理匯算清繳 是什么意思 我們公司員工沒有轉(zhuǎn)賬附加扣除 然后工資每個月1萬 那應該每個月怎么繳納個稅 年度需不需要匯算清繳呢 怎么理解呀
員工個稅的申報和代扣代繳是發(fā)工資的次月對嗎?是不是需要讓員工自己填專項附加扣除的表格?專項附加扣除年底導入系統(tǒng)還是當月就應該導入?沒繳納社保的員工需要申報個稅嗎?新公司怎么進行個稅的申報和代扣代繳的?7月成立的公司 現(xiàn)在發(fā)八月的工資
在做個稅申報時,沒有把累計專項扣除填上去,導致員工的個稅多扣繳了,請問這種情況要怎么處理?在下月申報時直接把累計扣除的數(shù)據(jù)按正常填報可以嗎,還是需要再加上漏報的專項扣除呢
公司代扣代繳個稅,1月份申報個稅繳納金額1743元,已經(jīng)繳納了稅費,但是1月份又更新了申報,填了專項附加3000,更新后繳納稅費1653,是不是多交了90,但是這筆錢已經(jīng)從員工工資里扣了90,2月份申報的時候,沒有填專項附加扣除,且該員工后續(xù)都沒有這3000的專項附加了,該員工2月實際工資18750,社保694.85,算稅應該是((18750-684.85)-5000)x0.03=391.96,實際公司代扣代繳時繳納481.96,但是該員工的工資還是按照391.96扣除后支付的,現(xiàn)在是公司的錢多付了90嗎,應該怎么做,是從員工工資里在扣90,還是需要去稅務局辦理退稅,還是可以用來抵扣3月份的個稅,能分析一下嗎
老師麻煩咨詢一下個體工商戶需要申報工資嗎,
老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選錯誤怎么處理
老師,增值稅申報表有增值稅,有城建稅,為啥教育費附加是0,地方教育費附加是0
退稅申報時,匯率是當月第一日還是當月第一個工作日?
老師好!我公司2024年是小規(guī)模納稅人,房租38萬元未付。2025年5月1日變?yōu)橐话慵{稅人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10萬元并取得了對方單位開具的專票,請問老師,這10萬元專票我是否可以抵扣進項稅?謝謝老師!
再發(fā)一年工資,也不能沒銷售沒進項給股東法人開工資嗎?說不過去呀
老師好:地產(chǎn)公司未銷售的房屋能出租,能開租賃發(fā)票嗎?需要交房產(chǎn)稅,是不是要轉(zhuǎn)成公司的固定資產(chǎn)計提折舊。
老師,我公司購進核桃,然后粗加工成核桃仁,其中核桃皮和其他邊角料如何入賬呢,用什么科目呢
小規(guī)模納稅人,法人每個月會計提工資,申報個稅,但未發(fā)放工資,等對公賬戶有錢時,是否可以一次性轉(zhuǎn)給法人,備注工資
老師,我想咨詢一個問題,就是我們5個合伙人投資了2家企業(yè),現(xiàn)在要分開了,債權債務也核算清楚了,其中一家是由之前一個股東接管(A公司),另外一家由其他4個股東接管(B公司),兩家公司總的虧損40萬,A公司承擔20%(8萬),B公司承擔80%(32萬),現(xiàn)在賬上是A公司虧損30萬,B公司虧損10萬,現(xiàn)在B公司需要補22萬給A公司,那老師B公司給A公司轉(zhuǎn)的22萬需要如何操作?轉(zhuǎn)賬時候需要怎樣備注,分錄需要怎么寫?
每個月扣5000
你好,你這個要把申報表發(fā)來才能確定。 如果是扣5000是不免稅的。
我看了一下,有一個員工工資1萬,累計扣除費用是按月算的(有專項附加扣除),另外一個沒有專項附加扣除的,他的累計減除費用是按年6萬算的
你好,嗯,還是我上面說的情況。
這個按年扣還是按月扣,是員工自己操作還是我們申報時系統(tǒng)默認
你好,新的員工可以選。老員工系統(tǒng)會自動有。
好的,謝謝,之前都沒有注意過這個,然后這幾個月發(fā)現(xiàn)兩個人的工資一樣,做了專項附加扣除的需要繳納個稅,沒做附加扣除的反而不需要繳納個稅,這個明白,之前都沒注意過這個細節(jié)
你好,嗯。下次就明白了。祝您學習愉快