你好 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調整—所得稅費用 借:以前年度損益調整—所得稅費用,貸:利潤分配—未分配利潤
老師,請問一下,收到匯算清繳退的企業(yè)所得稅,應該怎么做分錄???
老師好,收到匯算清繳企業(yè)所得稅退稅怎么做分錄?
請問老師,企業(yè)收到所得稅匯算清繳退稅怎么做分錄?
老師,小微企業(yè)收到退匯算清繳退企業(yè)所得稅該怎么做分錄
老師 請問收到2023年企業(yè)所得稅匯算清繳的退付款 怎么做分錄
老師 你好 請問這個稅費怎么要交那么多的 他寫著經(jīng)營所得申報
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關系不太懂
老師,資產(chǎn)負債表的期末資金余額和現(xiàn)金流量表的本期期末余額一樣還是和現(xiàn)金流量表本年的期末余額一樣?
今年發(fā)現(xiàn)一張專票,當時搞錯當作普票,在去年已入賬,借:管理費用 113 貸:銀行存款113,而且記錯科目。正確的應該是 借:原材料 100 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13 貸:庫存現(xiàn)金113. 請問一下現(xiàn)在跨年應該如何做調整分錄?謝謝!
小規(guī)模納稅人的計提增值稅的賬務處理。現(xiàn)在我的含稅收入是200087.94元,增值稅是1981.07元。這個怎么做分錄?
利潤表中,所得稅費用是用利潤總額乘以企業(yè)所得稅率嗎?還是營業(yè)利潤乘以所得稅稅率
第一季度有業(yè)務別的會計給做零申報,從第二季度開始正常申報可以嗎
老師請問一下,長期待攤費用可以一次轉管理費用嗎,有個新公司去年才成立的,之前的會計支付的手續(xù)費啥的費用,都記入長期待攤—開辦費,我今年可以一次性把這筆長期待攤費用—開辦費一次轉入管理費嗎?金額是1.9萬多
營口市所有者權益增長額與期初所有者權益增長率是多少,怎么去解答