你好,是的需要借固定資產(chǎn)i 貸在建工程
老師,請(qǐng)問下,我公司購(gòu)入辦公樓,已經(jīng)開票,房屋交付了,但是沒有使用。后期準(zhǔn)備裝修了再使用。我們現(xiàn)在房屋入賬是固定資產(chǎn)次月開始折舊,裝修計(jì)入在建工程,裝修好轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);還是計(jì)入在建工程,等后期裝修好轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
老師 就是假如我們準(zhǔn)備建新房屋,然后錢都是不經(jīng)過我們賬戶,直接從財(cái)政局走,那我們前期假如什么設(shè)計(jì)費(fèi),施工等如何做賬目處理,可不可以等在建工程完工后,直接做一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就得,就借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,這樣可以嗎
建廠期間安裝調(diào)試生產(chǎn)設(shè)備199000元,當(dāng)時(shí)走的是在建工程,機(jī)器設(shè)備已經(jīng)走固定資產(chǎn)了,這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該怎么走?
你好,在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了,但是當(dāng)時(shí)在建工程時(shí),很多材料是先用,發(fā)票是已經(jīng)轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了才來的,這種應(yīng)該怎么入賬
老師廚房改造設(shè)備工程預(yù)付了一筆款,分錄是不是借預(yù)付賬款一xx公司,貸:在建工程,現(xiàn)完工了,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,等付完尾款就是借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款,是這樣嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
我們這變壓器外邊是有一個(gè)小房子的那種,他安裝的時(shí)候是叫供電室,那我計(jì)固定資產(chǎn)的時(shí)候是叫固定供電室還是叫變壓器,而且他開的發(fā)票也是供電室設(shè)備
叫固定供電室就可以的
好的,我們公司還額外買了兩個(gè)配電箱,應(yīng)該一個(gè)2000多塊錢吧,那是不是應(yīng)該格外計(jì)入固定資產(chǎn)呢?還是計(jì)入固定供電室呢
直接計(jì)入當(dāng)期損益就可以
計(jì)入管理費(fèi)用就行了唄,但是我如果計(jì)入固定資產(chǎn)也可以嗎
可以的,也可以入固定資產(chǎn)
那買的電纜穿在廠房里了,是不是應(yīng)該計(jì)入廠房的固定資產(chǎn),現(xiàn)在還在建,計(jì)入在建工程,就是等完工之后轉(zhuǎn)入廠房固定資產(chǎn)就可以了吧
計(jì)入在建工程賺固定資產(chǎn)核算