您好,是出售車的公司怎么做分錄
公司通過二手車交易市場賣了一輛車給另外一家公司,取得了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個報稅怎么處理?怎么申報收入?要交印花嗎?怎么做賬?。?/p>
公司為一般納稅人將名下的車賣給了個人一輛車,通過二手車市場開了一張二手車發(fā)票,怎么申報增值稅
老師,我想問下已提完折舊的車輛處置給二手車市場后,二手車市場又賣給了個人,并開具了二手車發(fā)票,以我公司名義,稅務(wù)上該怎么處理。二手車市場的處置收入高于我們處置的收入
我公司賣了一輛車,8000元,二手車市場給開了一張普通發(fā)票,怎樣記賬
我公司賣了一輛車,8000元,二手車市場給開了一張普通發(fā)票,怎樣記賬
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
這個稅怎么交?
公司是一般人還是小規(guī)模,以前抵扣進(jìn)項沒有
一般納稅人,抵扣了進(jìn)項了
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
老師,就是稅務(wù)上怎么操作
稅務(wù)上申報增值稅就可以
填表怎么填
主表填寫:銷售額填入“應(yīng)稅銷售額(13%)”欄,稅額按13%計算5。
附列資料(一):在“一般計稅方法”欄次填寫銷售額及稅額