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老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤累計(jì)12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?

2025-04-30 19:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-30 19:34

調(diào)增的招待費(fèi)是1000,然后管理費(fèi)用3000是這個(gè)意思吧? 是的話,小型微利企業(yè)按照750來交所得稅

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快賬用戶7538 追問 2025-04-30 19:35

老師好,這些都是沒有發(fā)票的?,F(xiàn)在怎么交企業(yè)所得稅呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-30 19:38

小型微利企業(yè)按照750來繳納 是不是以前年度有虧損彌補(bǔ)了1000?

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快賬用戶7538 追問 2025-04-30 19:38

老師好!2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳=12400+15000=27400?5%?

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齊紅老師 解答 2025-04-30 19:40

你好(13,000%2B11,000%2B3000?1000-以前年度虧損)× 5% -600

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快賬用戶7538 追問 2025-04-30 19:46

哦,老師2024年度匯算清繳企業(yè)所得稅補(bǔ)交800元嗎? 2024年本年累計(jì)利潤總額13000+無票支出15000元)?5%_已交企業(yè)所得稅600元=800元嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-30 19:47

那你是預(yù)繳的時(shí)候預(yù)繳少了 是的話對(duì) 之前年度沒虧損的是

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快賬用戶7538 追問 2025-04-30 19:48

之前年度沒有虧損,之前年度是有盈利。

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齊紅老師 解答 2025-04-30 19:55

你好,那就按照800來補(bǔ)交

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調(diào)增的招待費(fèi)是1000,然后管理費(fèi)用3000是這個(gè)意思吧? 是的話,小型微利企業(yè)按照750來交所得稅
2025-04-30
現(xiàn)在想要補(bǔ)交5120元年度所得稅,要調(diào)減費(fèi)用金額=5120/0.025=204800
2022-05-25
你好,這個(gè)不需要交
2024-11-26
您好題目是全部的嗎
2022-12-28
那你還 (1)企業(yè)本年?duì)I收入=320000%2B24000 (2)企業(yè)本年?duì)I業(yè)利潤=320000%2B24000—(121500%2B15000)—12500—6000—21500—8500 (3)企業(yè)本年利潤總額=營業(yè)利潤%2B3800—12800 (4)企業(yè)本年應(yīng)交所得稅額=利潤總額*25% (5)企業(yè)本年凈利潤=利潤總額*(1—25%)
2022-06-15
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