賬上有錢嗎?有錢先還錢,然后再股東分別打款到公司賬戶,備注投資款。

(1) 2019年甲公司由A. B、C、D三位投資者共同出資設(shè)立。注冊(cè)資本500萬元, A投資人銀行存款180萬元,在實(shí)收資本中份額為180萬元。B投資人以設(shè)備出資,評(píng)估價(jià)100萬元,增值稅13萬元,在實(shí)收資本中份額為110萬元,C投資人以專利權(quán)出資,評(píng)估價(jià)200萬元,增值稅12萬元,在實(shí)收資本中份額為210萬元。資產(chǎn)交接手續(xù)已完畢。 ( 2) 2019年甲公司取得產(chǎn)品銷售收入1000萬元,發(fā)生的銷售成本600萬元。 其他業(yè)務(wù)收入80萬元,其他業(yè)務(wù)成本50萬元。取得投資收益30萬元(其中國債利息5萬元)。營業(yè)外收入10萬元。 本期發(fā)生的稅金及附加20萬元,銷售費(fèi)用100萬元,管理費(fèi)用90萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元)。財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元。營業(yè)外支出20萬元(其中罰款支出10萬元)。 ( 3)假定甲公司增值稅一 般納稅人,企業(yè)所得稅稅率為25%。按稅后利潤的10%提取法定盈余公積。向投資者宣告分配現(xiàn)金股利100萬元。 余上述資料外,不考慮其他因素。 要求: (金額以萬元為單位) ( 1 )做出甲公司收到出資人出資時(shí)會(huì)計(jì)處理。 ( 2 )做出將本期收入、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”會(huì)計(jì)分錄。 (3)計(jì)算甲公司本期應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅,并做出確認(rèn)和結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄 (4)計(jì)算并編制甲公司提取法定盈余公積的會(huì)計(jì)分錄。 (5)編制甲公司向投資者宣告分配現(xiàn)金股利的會(huì)計(jì)分錄。 ( 6 )編制結(jié)轉(zhuǎn)利潤和利潤分配會(huì)計(jì)分錄。( 7 )計(jì)算年末未分配利潤。
老師我想問下、股東變更了但是這個(gè)股東子在公司成立時(shí)候投資打款10萬元到公戶、現(xiàn)在老板要把這個(gè)錢退出去給這個(gè)股東。 注冊(cè)資金不變、現(xiàn)在新增加一個(gè)股東為法人打款20萬這兩筆分錄怎么做?
老師你好,我想問一下,我們其中有個(gè)股東2019投資150萬,當(dāng)時(shí)他以個(gè)人名義進(jìn)的我們公司但是他的投資款是他自己的公司打款進(jìn)來的,去年這個(gè)老板要退,我現(xiàn)在該怎么操作
老師下午好,我公司有個(gè)法人股東當(dāng)初投資時(shí),30萬進(jìn)了實(shí)收資本,70萬打給法人,法人轉(zhuǎn)到公司賬戶,賬務(wù)處理當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)把這70萬計(jì)入了資本公積,現(xiàn)在 法人股要退出,想要拿回這70萬,沒有其他說明,我現(xiàn)在能把資本公積的這70萬調(diào)到其他應(yīng)付款嗎?然后在返還給法人?麻煩幫忙解釋一下
我司是新成立1年的小規(guī)模公司,沒業(yè)務(wù)沒收入,注冊(cè)資金4000萬元實(shí)繳0元,公司要轉(zhuǎn)讓,有5個(gè)股東,簽了股東轉(zhuǎn)讓協(xié)議,金額60萬元,我司賬上法人墊資和未分配利潤(虧損),咨詢問題:1、轉(zhuǎn)讓費(fèi)60萬由受讓方打進(jìn)公司,是否可以先還法人墊資款(其他應(yīng)付款掛賬)?2、60萬是不是得繳納個(gè)人所得稅20%?3、除了合同繳納印花稅,還是否牽扯其他稅?
新公司成立,股權(quán)比例如何分配
想咨詢一下 注冊(cè)資本3000萬 實(shí)收資本60萬 所有者權(quán)益5000萬 股東一人51%一人49% ,現(xiàn)在把51%,0元轉(zhuǎn)給49% 稅務(wù)上需要怎么處理 ,現(xiàn)在0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)51的給49。
手工制作奶茶的稅收編碼是什么
老師,我這個(gè)月紅沖了一張23年得發(fā)票,我是銷售方,憑證是不是,借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 另外我得這個(gè)貨物得進(jìn)項(xiàng)票也被紅沖了,我是要單獨(dú)做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 還是做借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 紅字 也行?
老師,什么是確認(rèn)收入
合作社分配利潤要交個(gè)人所得稅嗎
老師您好,我們是一家海南的小規(guī)模公司,要做出口業(yè)務(wù),銀行還需要開外幣賬戶,請(qǐng)問需要怎么操作
老師,麻煩和您咨詢一下,繳納印花稅,我們簽訂了一個(gè)合同,采購合同,但是里面包括技術(shù)服務(wù),這個(gè)應(yīng)該怎么交
原公司和新公司是業(yè)主方關(guān)系,原公司賬戶凍結(jié)了,怎么能把原公司的業(yè)務(wù),債務(wù),所有的資產(chǎn)合理合法的轉(zhuǎn)過來呢?那之前的欠的工程款,發(fā)票開的都是原公司的,這個(gè)新公司怎么合理的付款呢?
漏了特定工傷申報(bào),會(huì)扣濟(jì)納金嗎

