您好,同學(xué),計提盈余公積不需要填匯算清繳,現(xiàn)金股利填在A000000《基礎(chǔ)信息表》需在 “企業(yè)主要股東及分紅情況” 欄目填報分配金額。
請問老師, 本年的未分配利潤=本年凈利潤-盈余公積 。 對嗎 是用利潤總額先彌補虧損,再繳納所得稅,再提取盈余公積,再分配股票股利和現(xiàn)金股利對嗎?這個順序是這樣的嗎
請教一下,去年的本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了同時利潤分配也忘記計提盈余公積了,金蝶迷你版軟件自動把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配今年的期初數(shù)據(jù)并且沒有分錄,但是這個期初利潤分配數(shù)據(jù)我怎么調(diào)整和去計提盈余公積呢? 正常情況是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有利潤的情況下,借:本年利潤50W(假設(shè)50W)貸:利潤分配-未分配利潤50W,同時計提盈余公積時,借:利潤分配-未分配利潤15W 貸方:盈余公積-法定盈余公斤5W 盈余公積-任意盈余公積10W(假設(shè)10W) 現(xiàn)在我科目余額只顯示個利潤分配-未分配利潤35W,盈余公積不體現(xiàn)出來,怎么調(diào)整呢?
老師你好 所得稅匯算清繳退稅了,我做以前年度損益,調(diào)整盈余公積和未分配利潤。然后現(xiàn)在報表盈余公積+未分配利潤的期末-期初≠上半年的凈利潤了,這是正常的處理嗎
老師好,問下12月結(jié)轉(zhuǎn)完損益后, 本年累計凈利潤金額是正數(shù) 需要做下面分錄對嗎 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤(金額是本年累計凈利潤的金額) 借:利潤分配-提取法定盈余公積(金額是本年累計凈利潤的10%) 貸:盈余公積-法定盈余公積 同時, 借:利潤分配-未分配利潤(這個金額是啥?) 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
老師 股東打算在24年分23年的紅,那這個可供分配利潤怎么算?是不是23年初未分配利潤+23年本年的凈利潤-本年計提的我盈余公積
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費,醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費,進出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費,醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費,進出對不起來。
老師,為啥存貨的入賬價值,那個采購的合理損耗不能算進去,成本么要算進去的? 麻煩會的老師詳細解答一下
請問老師,電子商業(yè)匯票資金清算收到的款怎么做賬?
老師,個體戶一季度是核定,二季度是查賬,我這邊申報經(jīng)營所得的收入是填4-6月份的開票數(shù)據(jù)嗎?
你好,研發(fā)費用加計扣除這個月能填嗎
我們給甲方開設(shè)備改造費,給我們開進項的公司應(yīng)該開什么發(fā)票明細給我們
老師,請問收到匯算清繳退的企業(yè)所得稅如何做會計分錄昵
老師錄入成本發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:銀存 這個不是結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
一稅減半兩費減免是什么意思呢