那個要做納稅調(diào)增的,平臺罰款也得開票
老師,我們是個獨企業(yè),上個月發(fā)生了21萬的環(huán)保罰款,這筆帳應該計入營業(yè)外支出,然后納稅調(diào)增,那我是在明年的個稅匯繳的時候調(diào)增,還是直接在利潤表里將營業(yè)外支出以負數(shù)的形式填列呢?我們老會計都是把罰款入費用了[裂開]
就是老師,我們應收賬款三年以上未收到款,作壞賬準備,體現(xiàn)在營業(yè)外支出,報表上營業(yè)外支出多了一百多萬,我這邊參考體現(xiàn)有營業(yè)外支出數(shù)據(jù),報所得稅,會不會被稅務局提醒你這個營業(yè)外支出怎么回事,然后我說計提壞賬準備,然后他說稅務局不認,是不是叫我調(diào)回來,到時候調(diào)回來利潤自然高了,就要被喊補企業(yè)所得稅,實際上我就算掛了在營業(yè)外支出,但是明年匯算清繳時候我也不會作稅前抵扣,我也會調(diào)增企業(yè)所得稅,我就怕我這次做在營業(yè)外支出稅務局叫我調(diào)回來補稅就麻煩了,老師你覺得稅務局有這個可能嗎
老師,你好!我們找拉貨的運費,之前貨拉拉給開發(fā)票,現(xiàn)在只能開收款憑證,這個收款憑證我現(xiàn)在做賬了,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是不是要調(diào)增?
老師你好,電商行業(yè)請問客戶在京東平臺購買的商品買貴了,公司退還部分差價,這個當時做賬計入營業(yè)外支出,只給我們開了收據(jù)沒有發(fā)票,匯算清繳時需要調(diào)增嗎
你好,24年的賬務。對下單位有罰款,我們的會計計入在了營業(yè)外收入。但是,這些單位到時候結(jié)算的時候是需要把這部分發(fā)票紅沖掉的。因為付款金額和開票金額需要對的上。我現(xiàn)在進行24年企業(yè)年度匯算清繳,能把這部分金額調(diào)減不?
老師,請問這個考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎?
當月購買醫(yī)療保險費用能退嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機和硬盤24000元會計分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險需要買多少年
上個季度的免稅這個數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個怎么做賬,用計提嗎?分錄怎么寫啊
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。