你好,你如果是賬錯了,可以返回去更正。也可以做紅字分錄沖減
老師我想問下,就是我十月份開了一張發(fā)票,但是漏了做賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),然后11月份的時候我做預(yù)收賬款了,但是這筆賬一直沒有做,那現(xiàn)在怎么辦?
您好,老師,就是我12月的時候, 沒收到發(fā)票我做了一筆暫估入庫的庫存,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,, 現(xiàn)在不是已經(jīng)跨年度了嗎 我1月份的時候也收到了發(fā)票,想問一下,我現(xiàn)在怎么做正確的分錄 呢
老師,出年報的時候發(fā)現(xiàn)之前月份有一筆費用做錯了,現(xiàn)在結(jié)賬了,怎么更改呢
老師 有一筆費用,我12月份的時候已經(jīng)計提了,后面1月份付的時候我做成了成本,一筆費用重復(fù)做了,2月份發(fā)現(xiàn)了該怎么調(diào)整呢?
請問老師一月份的時候有十多筆報銷做錯了已經(jīng)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了也做賬了,現(xiàn)在該怎么辦呢?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習(xí)生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
老師,我現(xiàn)在是紅沖好還是掛其他應(yīng)收款呢?因為后面他還有要報銷的,而我前面已經(jīng)支付的,如果我沖了,但是他沒有退回來呀。
你好,你可以沖紅,然后按正確的做。
老師,我不明白一月多給他報銷了六百多塊錢我直接紅沖,那也讓他錢轉(zhuǎn)回來對不對?如果他錢沒轉(zhuǎn)回來,我紅沖重新再做你的意思是嗎?把每次的科目都沖掉,然后按正確的這次支出去再來做,不要付回單嗎?
你好,是的讓他轉(zhuǎn)回來。紅沖后再做正確的,他沒有轉(zhuǎn)回來,那么這筆錢你就要做一個正確的憑證,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。
老師,如果沒有退回來的話,要怎么做帳呢?我掛其他應(yīng)收款可以嗎?然后他報銷的時候我直接沖其他應(yīng)收款可以嗎?
你好,可以的,做其他應(yīng)收款嗯,他后面報銷可以沖減其他應(yīng)收款。