您好,1.采購(gòu)成本:每月采購(gòu)入庫總金額(含商品價(jià)款及直接相關(guān)費(fèi)用,如運(yùn)輸、裝卸、保險(xiǎn)費(fèi)等) 2.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:當(dāng)月銷售出庫商品對(duì)應(yīng)采購(gòu)成本(按存貨計(jì)價(jià)方法計(jì)算比如月末一次加權(quán)平均法)。配送成本(運(yùn)輸費(fèi)、車輛折舊、人員工資等)。合理損耗成本。 3.庫存商品成本不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,僅銷售時(shí)對(duì)應(yīng)部分結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會(huì)計(jì)。由于上個(gè)月我交接的那個(gè)人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò),導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000,管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31,銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69,原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4879745-利潤(rùn)160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價(jià),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用,倒擠出來的。所以我想主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個(gè)月的差額,這個(gè)月是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負(fù)的,請(qǐng)老師指教
老師,我們是凍品銷售行業(yè),想請(qǐng)假下,我們的產(chǎn)品采購(gòu)搭贈(zèng)本來是走營(yíng)業(yè)外收入的,現(xiàn)在想調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的,跟銷售價(jià)格一致,那這樣是還要先調(diào)整庫存成本的嗎?我不太懂,我以為一個(gè)月報(bào)表結(jié)束了就完了,新的一個(gè)月開始按照新的單子入庫出庫出來銷售收入,銷售成本的
老師:早上好!我們公司是口腔行業(yè)的,剛開業(yè),3月份就涉及采購(gòu)了,采購(gòu)是統(tǒng)一由后勤采購(gòu)的,他那邊每個(gè)月入庫及出庫,錢還沒有付,發(fā)票也還沒有得,我剛來公司上班,現(xiàn)在做賬我是按他每個(gè)月的入庫表來暫估入庫,出庫表來做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,采購(gòu)那邊給我一份簡(jiǎn)單的應(yīng)付賬款表,現(xiàn)在我要什么核對(duì)他的應(yīng)付賬款對(duì)不對(duì),具體還欠供應(yīng)商多少錢,以后的話怎樣子管理應(yīng)付賬款,還是每個(gè)月底跟他拿數(shù)還是?
老師,公司是直接采購(gòu)后直接銷售的商品,之前是先到庫存商品,在轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,我現(xiàn)在可以不計(jì)入庫存商品,直接到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎,可以的話這個(gè)摘要要怎么寫呢 就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 這個(gè)分錄的摘要怎么寫
老師,采銷存的會(huì)計(jì)分錄如下:“庫存商品”科目如何清賬?(1)采購(gòu)時(shí),借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款(2)銷售時(shí)確認(rèn)收入,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ,(3)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。 我想問一下,存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)用的是加權(quán)平均法,計(jì)算出的結(jié)轉(zhuǎn)成本金額與采購(gòu)成本不同,這種方法會(huì)導(dǎo)致“庫存商品”科目無法清0,如何解決?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
老師,那我的表里只弄主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?我想算出營(yíng)業(yè)利潤(rùn),但是弄的表要讓老板看得懂。我的表里需要有哪些指標(biāo)?我的表里的“采購(gòu)成本”應(yīng)該是賬上的銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)到成本中的數(shù)據(jù)吧?而不是采購(gòu)入庫的金額吧?
您好,我們按利潤(rùn)表整理嘛,不止主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,還有期間費(fèi)用的, 我們這個(gè)表里不能寫采購(gòu)成本,是銷售成本嘛,采購(gòu)來是庫存,銷售出去后才是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,采購(gòu)入庫的成本是用來核算什么指標(biāo)的?
您好,用來計(jì)算出庫的月末一次加權(quán)平均單價(jià),也不是計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
老師,我想請(qǐng)問一下,我取的是內(nèi)賬的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問,增值稅對(duì)利潤(rùn)有影響嗎??jī)?nèi)賬入賬的收入是含稅的收入,繳納增值稅入賬也是計(jì)入到稅金及附加科目的。凈利潤(rùn)是含稅的收入-含稅的成本-稅金及附加-期間費(fèi)用+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出。是這樣子取數(shù)給老板看嗎?
您好,1.我們收入是含稅,就是含了增值稅,那會(huì)對(duì)利潤(rùn)要影響的 2.這個(gè)可以的哦,就是利潤(rùn)表的格式
老師,那用含稅的收入-稅金及附加(含增值稅),那對(duì)利潤(rùn)不就沒有影響了嗎?因?yàn)樵鲋刀愒趦?nèi)賬繳納的賬務(wù)是計(jì)入稅金及附加科目的。
您好,影響的呀,期間費(fèi)用是未稅的
老師,我想了解一下,增值稅對(duì)利潤(rùn)的影響,內(nèi)賬和外賬的區(qū)別
您好,增值稅是價(jià)外稅,如果利潤(rùn)表是未稅的,那不影響? 如果咱人為把利潤(rùn)表用含稅的來計(jì)算,這樣增值稅就影響了
老師,今年1月份支付了一年的房租費(fèi)124080。老板讓我平攤至9個(gè)月。主要是我們跟大學(xué)食堂配送,大學(xué)寒暑假放假。那除去三個(gè)月,剩余的9個(gè)月,每個(gè)月要承擔(dān)13786.67的房租費(fèi)。請(qǐng)問我內(nèi)賬需要做待攤費(fèi)用嗎?把房租費(fèi)攤至9個(gè)月。今年1月份支付的,需要從今年1月份開始,開始攤銷房租費(fèi)?
您好,是待攤費(fèi)用, 是的1月開始攤銷? ?借:管理費(fèi)用? ?玩:待攤費(fèi)用
老師,這是付的一年的房租費(fèi)。1月份支付房租是用備用金支付的,那付的時(shí)候,做:借:預(yù)付賬款-房租費(fèi)124080,貸:其他應(yīng)收款-備用金-xx員工。然后再接著做:借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)13786.67,貸:預(yù)付賬款-房租費(fèi)13786.67。老師,請(qǐng)問一年的租金,做待攤費(fèi)用的話,是用預(yù)付賬款還是用待攤費(fèi)用科目?
您好,用預(yù)付賬款好,
老師,是不是待攤費(fèi)用這個(gè)科目取消了?我們做賬用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
您好,是的,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)科目還有,我們公司不管長(zhǎng)和短,掛在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,總的金額也不大。
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不是指的一年以上的的么。我們這個(gè)房租是一年一付的。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是預(yù)付賬款代替了待攤費(fèi)用這個(gè)科目?
您好,是的,您用預(yù)付賬款好