你好,你現(xiàn)在是計提 分錄就是借:資產(chǎn)減值損失/信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備
老師,21年我做的應(yīng)收壞賬計提 借:信用減值損失49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備49471.5,2022年回款,這個壞賬需要沖回,分錄借:信用減值損失-49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5對嗎? 還是正確分錄借:以前年度損益調(diào)整 -49471.5 貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5?
請問我在去年按余額計提壞賬準(zhǔn)備:在利潤表中誤把把信用減值準(zhǔn)備放入營業(yè)外支出明細(xì)下。今年按余額計提壞賬準(zhǔn)備,去年計提的壞賬準(zhǔn)備大,應(yīng)沖回多計提壞賬準(zhǔn)備。但是營業(yè)外支出下的信用減值準(zhǔn)備余額0??,如果我沖回多計提,那么營業(yè)外支出科目余額就為負(fù)數(shù)。這個我應(yīng)該咋辦呢。
老師!應(yīng)收賬款收不回來了是這樣做分錄嗎?計提時:借 信用減值損失-壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備;確認(rèn)壞賬時:借 應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款-***,是這樣做分錄嗎? 這樣做完,信用減值損失這個科目怎么平賬呢?
老師,請問我未計提壞賬準(zhǔn)備,直接知道這個就是多年的壞賬了 這個應(yīng)該怎么做分錄呢?還需要計提嗎?
您好~想咨詢下:會計科目中的預(yù)提和待攤費用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個的使用,這塊知識點有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
做的內(nèi)賬 意思還是要先計提 然后確認(rèn)壞賬了 再借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
你好,是的,就是這樣子做,不過內(nèi)賬的話你自己知道就行了,你想怎么做都可以。
哦 好的 謝謝
你好,不用客氣的了。