當(dāng)時正常根據(jù)實際業(yè)務(wù)做成本費用,匯算的時候納稅調(diào)增就行
對方在2020年12月份給我公司開了120萬元的線路維護費專票,10萬元一張的,其實是2021年全年的費用,但是對方提前給我們開發(fā)票了,錢還沒有付,導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)票跨年了,請問我是應(yīng)該在2021年直接做制造費用,還是應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整,沖減未分配利潤,然后匯算清繳的時候調(diào)增費用呢?如果是匯算的時候發(fā)票還沒有全部入賬,我是不是可以2022年匯算清繳的時候繼續(xù)調(diào)增費用?
老師,你好。我們公司2020年9月有一筆借款20000元,是個人。當(dāng)時做的分錄是,借:其他應(yīng)收款—個人往來—A 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在已經(jīng)確定收不回來了。可以這樣做嗎?摘要:A借款轉(zhuǎn)無票支出 借:營業(yè)外支出—無票費用 20000 貸:其他應(yīng)收款—個人往來-A 20000 營業(yè)外支出——無票費用的金額為匯算清繳時納稅調(diào)增的金額
老師,你好。我們公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,1.上年底暫估了管理費用10萬,今年發(fā)票只能拿回5萬,發(fā)票回來了,那我應(yīng)該怎樣做分錄。2.有時侯直接做上一年的紅沖,按發(fā)票入賬就可以了,但是有時候又會涉及到利潤分配未分配利潤,這兩者怎樣區(qū)分使用。
提問# 一、稽查補查稅,其中補繳2018年度企業(yè)所得以及滯納金 問題1:企業(yè)會計入賬借:營業(yè)外支出~滯納金 10萬元,貸:銀行存款 10萬元。 同時,這個營業(yè)外支出~滯納金科目這個可以直接通過以前年度損益調(diào)整,直接沖減利潤分配~未分配利潤嗎?還是說掛在營業(yè)外支出科目,等年度匯算清繳時候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 問題2:往年的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款,超過三年了,確定余額收不回來了,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接可以經(jīng)過以前年度損益科目過度,沖減未分配利潤嗎?還是只能掛在營業(yè)外支出這個科目,等匯算清繳時候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額(只是掛太久未收回來,又沒有充分證據(jù)資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會計分錄和對企業(yè)年度匯算清繳是否要調(diào)增詳細(xì)解答一下,謝謝。
是這樣我今天偶然發(fā)現(xiàn)之前有一個已注銷掉的分公司賬上還掛著一筆其他應(yīng)付款,之前會計沒處理我接手時也沒注意按道理來說應(yīng)該全部合并到總公司的我現(xiàn)在是放著不管還是調(diào)整下呢18年注銷的18年合并申報財務(wù)報表時包涵了這個19年我接手時沒有加上這筆數(shù)據(jù)后面就一直沒有加上這個數(shù)據(jù)我現(xiàn)在咋處理這筆賬呢可不可以那個分公司做借其他應(yīng)付款480貸未分配利潤480總公司做借未分配利潤貸營業(yè)外收入這樣一來本年度未分配利潤的年初年末差額就不等于利潤表上凈利潤了可以嗎
老師,印花稅新的政策是什么?哪些合同不需要繳納印花稅,聽說印花稅出新政策了
企業(yè)團體意外險怎么寫分錄
老師,您好,我自己在代賬,需要裁剪A4紙打印出來的數(shù)電票和記賬憑證,我用剪刀裁剪,不整齊,我應(yīng)該購買什么樣的工具來裁剪,比較合適,謝謝。
請問老師,1.一輛試用車轉(zhuǎn)為維修用車怎么做會計處理?涉及增值稅轉(zhuǎn)出嗎?2.如何監(jiān)控3個月未售出庫存?有哪些處置方式?3.鈑噴車間本月水電費異常上升如何排查原因?4.如何解釋毛利率偏離行業(yè)均值?5.稅負(fù)率低于同行是否觸發(fā)稅務(wù)預(yù)警?有哪些調(diào)整方案?6.客戶購車贈10次保養(yǎng)會計和稅務(wù)如何處理?7.收到供貨商返利10萬但未開票會計和稅務(wù)如何處理? 請老師根據(jù)以上問題依次做出詳細(xì)解答方案
老師您好,一家小公司,只有三個員工,以往都是公戶發(fā)工資,這兩個月沒發(fā),可以申報工資為0
這個題怎么算不到答案?
老師出口商品跨大類是什么意思,比如我原來8206開頭這次是8204開頭這算出口商品跨大類嗎
請問下:實際工作中,我們公司為平臺服務(wù)業(yè),通過支付寶平臺渠道收取客戶充值款,假如支付寶手續(xù)費為2%,假如客戶充值100元,支付寶收2元手續(xù)費,給我們公司賬戶打款98元,支付寶后期給我們優(yōu)惠,就是每一筆收款給予萬分之一的現(xiàn)金返利,定期結(jié)算給我們打款。針對這筆返利,有幾個問題:1.會計上如何處理?2.稅務(wù)上如何處理?我們公司需要開發(fā)票給對方?3.如果不開發(fā)票,對方將怎么處理?謝謝!
請問老師我的題目為什么不可以發(fā)圖片呢
老板想注銷公司了,賬上的未分配利潤咋辦?
當(dāng)時是做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢
直接在12月轉(zhuǎn)入成本費用
匯算時做了調(diào)整,憑證上還需要其他調(diào)整嗎
是先做賬,更正報表,再匯算。納稅調(diào)增后不再調(diào)賬
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。