2025 年一季度和三季度財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)應(yīng)填審計(jì)后的數(shù)據(jù)
電子稅務(wù)局填1-3月季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,跳出來的年初數(shù)據(jù)是未審計(jì)調(diào)整前的數(shù)據(jù),3月份出的報(bào)表里的年初數(shù)據(jù)是審計(jì)調(diào)整后的數(shù)據(jù)。這種情況下,要在電子稅務(wù)局填季報(bào)的時(shí)候,把年初數(shù)改下嗎?
請(qǐng)問老師,22年度審計(jì)報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表有改動(dòng),第一季度報(bào)稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是填寫審計(jì)前的數(shù)據(jù)還是填審計(jì)后的數(shù)據(jù)?
審計(jì)給的報(bào)表是重分類后的數(shù)據(jù),那我把23年的年報(bào)修改一下,修改成審計(jì)這邊的數(shù)據(jù),其他的還是我們賬務(wù)處理上面的數(shù)據(jù),那24年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表跳出的期初數(shù)是按第四季度的報(bào)表來的,還是按年報(bào)來的啊
請(qǐng)問一下2023年度工商年報(bào)里面填的數(shù)據(jù)是企業(yè)所得稅匯算清繳稅審的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)?還是用友導(dǎo)出來的原始財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)?還是審計(jì)報(bào)告里面審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)呢?
老師好,年底財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)后報(bào)告的報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,做雙軟需提供財(cái)務(wù)報(bào)表,我提供審計(jì)前的還是審計(jì)報(bào)告的財(cái)報(bào)?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場(chǎng)地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
請(qǐng)問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
那當(dāng)時(shí)一季度,審計(jì)結(jié)果還沒有出來,現(xiàn)在出來,還要修改?
嗯,不對(duì)的話就更正一下