同學(xué),你好 正常分錄都做完。年末就多了一個年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:利潤分配? 200 貸:本年利潤? ?200

老師:剛面試了這一家,屬什么行業(yè)?2019.5月底新開的一家公司,原來有個財(cái)務(wù)做了一兩個月走了,沒有移交數(shù)據(jù),沒有軟件。那我主要做內(nèi)賬怎么 做?做哪些內(nèi)容?他說是有個平臺讓客人下單,然后司機(jī)晚上送貨過去,收款回來。每天司機(jī)8點(diǎn)前交單據(jù)給我對賬,看哪里金額不對?核對好知道呢,我該怎么做?我是去年考的初級,剛轉(zhuǎn)行會計(jì)。請多多詳細(xì)介紹一下,謝謝!
老師,你好,我現(xiàn)在這家公司是家小公司,共三家公司,并且?guī)讉€公司都沒有分清,啥都混一起,什么庫存,銷售,采購,銀行賬,全都是表格自己手工記錄,外賬是請的兼職會計(jì)。現(xiàn)在老板想知道整三家公司是盈利還是虧損,這個我覺得計(jì)算起來非常困難,所以我建議買個金蝶做內(nèi)賬,但是老板現(xiàn)在就是讓我捋一下,因?yàn)槲乙彩切“孜蚁肴绻嬉媒鸬鰞?nèi)賬的話,各方面應(yīng)該怎么去了解去做,還有那些庫存,是不是都要錄入到金蝶,需要補(bǔ)錄以前哪些的,總得來說,我現(xiàn)在很懵逼,所以希望老師能夠很詳細(xì)的解答一下我這個問題,謝謝,主要是,買金蝶后怎么做,能詳細(xì)給出老板想要的盈利虧損?
你好 想問一下 去年財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬 誤計(jì)入短期借款了 今年發(fā)現(xiàn)了了這個問題 我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整 去年做的是借:短期借款 貸:銀行存款 實(shí)際應(yīng)該是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 那今年我發(fā)現(xiàn)了 這個怎么做分錄調(diào)整過來呢 麻煩老師寫一下會計(jì)分錄 另外這個也影響所得稅了吧 我該怎么處理
你好 想問一下 去年財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬 誤計(jì)入短期借款了 今年發(fā)現(xiàn)了了這個問題 我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整 去年做的是借:短期借款 貸:銀行存款 實(shí)際應(yīng)該是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 那今年我發(fā)現(xiàn)了 這個怎么做分錄調(diào)整過來呢 麻煩老師寫一下會計(jì)分錄 另外這個也影響所得稅了吧 我該怎么處理
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,2023年1月31日銀行基本戶收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費(fèi)主動返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會經(jīng)費(fèi)314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi)314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導(dǎo)致我司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計(jì)數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫詳細(xì)一點(diǎn),謝謝!
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價B、價款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對,出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝


老師,我還想問一下,我是我是新接手的會計(jì),我是25年1月份接手的,然后24年一整年的賬是其他會計(jì)做的,他把年底的稅也都報(bào)完了,就差年度匯算清繳,沒有報(bào)其他的他都報(bào)完了,這種情況下年底結(jié)轉(zhuǎn)他能都做完,那么這塊我沒有檢查,我尋思問一下這種情況下,他把年底結(jié)賬什么都能做完了嗎?他還,把總賬明細(xì)賬全部打印出來了,一整年的完了給我了,我當(dāng)時沒有仔細(xì)看,年底結(jié)賬,他結(jié)完沒結(jié)完,我現(xiàn)在想起來尋思問問老師這種情況下,你說他能結(jié)完賬了嗎?
老師,那你說的是借利潤分配,貸本年利潤,老師財(cái)務(wù)軟件屬于自動結(jié)轉(zhuǎn)呢!還是手動結(jié)轉(zhuǎn)呢我?
同學(xué),你好 這個是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的
那么老師是不是這就算結(jié)轉(zhuǎn)完了呀?他要軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的話,不都到年底之后軟件他不就是自動結(jié)轉(zhuǎn)了嗎,年底的時候12月份那個會計(jì)不得結(jié)轉(zhuǎn)12月份的損益嗎?結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后是不是順便的話他就出具年底那個結(jié)轉(zhuǎn)那利潤了?未分配利潤里了,是不是一塊結(jié)轉(zhuǎn)完出憑證的呀老師?
同學(xué),你好 不是。年末結(jié)轉(zhuǎn),你要點(diǎn)的,你不點(diǎn),憑證不會出來的
點(diǎn)哪呢!老師那之前會計(jì)24年賬都做完了,也裝訂好的給我了,你說他能不年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我去哪里能直接查詢到到底結(jié)轉(zhuǎn)沒結(jié)轉(zhuǎn)呢老師
同學(xué),你好 軟件里面點(diǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)。 自己看賬
老師我應(yīng)該怎么辦呀!我看他24年12月末本年利潤貸方有余額
同學(xué),你好 那你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一下
老師,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么補(bǔ)???財(cái)務(wù)軟件我應(yīng)該點(diǎn)哪???點(diǎn)哪塊結(jié)轉(zhuǎn)呢?然后補(bǔ)年末結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄呢?
同學(xué),你好 自己手工做 借:本年利潤 貸:未分配利潤
老師,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件上,要是查本年利潤,年末結(jié)轉(zhuǎn)情況,應(yīng)該去哪個賬表里查找呢?老師麻煩具體說說
同學(xué),你好 你看本年利潤,年末不能有余額
老師都什么稅種,都?xì)w集到所得稅費(fèi)用里邊核算呢
同學(xué),你好 除了增值稅
老師你詳細(xì)說一下都什么稅種用所得稅費(fèi)用里核算
同學(xué),你好 簡單的說,計(jì)入稅金及附加的稅種,都可以在計(jì)算所得稅里面扣除