你好,你銀行是平的很正常了 你將銷項稅額用營業(yè)外收支結(jié)轉(zhuǎn)。

老師,您好!以下圖片是12月份應(yīng)交稅費的期初余額,是另外一個會計交給我的科目余額表,我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對,這兩個數(shù)額應(yīng)該在期末的時候轉(zhuǎn)進了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說,她平時只是把差額轉(zhuǎn)出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個我該怎么做呢?進項銷項的余額我需要怎么做平?
老師您好,我想問下就是對方現(xiàn)在開過來的成本票,個稅是我們企業(yè)自己扣的,這種的我做完賬之后發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費在科目余額表的借方有余額,不知道合不合適,我當(dāng)時做個稅的時候科目用的是應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅這個科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師您好,就是我做了兩個小規(guī)模納稅人公司,就是做分錄的時候用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 但是我實際繳納的時候用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在導(dǎo)致我的科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅有余額,而且這個是我最近才發(fā)現(xiàn)的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢這個
老師您好,我有一筆業(yè)務(wù)是對方提供了成本票但是個人所得稅是我們企業(yè)代扣代繳的,然后我做的分錄是借:勞務(wù)成本-xx.貸銀行存款。然后借:應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅,貸:銀行存款。我這樣做好像不合適,因為我現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅借方有余額。老師我這一筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
老師那我理解的這算是多出來的0.02元,我是不是要做營業(yè)外支出呢,我能問下摘要怎么寫合適呢
你好,你就寫結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅尾數(shù)差異。
感謝老師,還想請教下,就是稅款繳納在出現(xiàn)差額的情況下為什么銀行賬還是能平上呢
你好,因為銀行你是根據(jù)銀行對賬單來的。