你好,你銀行是平的很正常了 你將銷項稅額用營業(yè)外收支結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,您好!以下圖片是12月份應(yīng)交稅費的期初余額,是另外一個會計交給我的科目余額表,我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對,這兩個數(shù)額應(yīng)該在期末的時候轉(zhuǎn)進了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說,她平時只是把差額轉(zhuǎn)出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個我該怎么做呢?進項銷項的余額我需要怎么做平?
老師您好,我想問下就是對方現(xiàn)在開過來的成本票,個稅是我們企業(yè)自己扣的,這種的我做完賬之后發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費在科目余額表的借方有余額,不知道合不合適,我當(dāng)時做個稅的時候科目用的是應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅這個科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師您好,就是我做了兩個小規(guī)模納稅人公司,就是做分錄的時候用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 但是我實際繳納的時候用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在導(dǎo)致我的科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅有余額,而且這個是我最近才發(fā)現(xiàn)的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢這個
老師您好,我有一筆業(yè)務(wù)是對方提供了成本票但是個人所得稅是我們企業(yè)代扣代繳的,然后我做的分錄是借:勞務(wù)成本-xx.貸銀行存款。然后借:應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅,貸:銀行存款。我這樣做好像不合適,因為我現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅借方有余額。老師我這一筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
企業(yè)盈利能力上升時,投資者要求的必要收益率也會隨之上升,進而會導(dǎo)致企業(yè)借款資本成本上升。這道選擇題為什么錯誤
老師這道題合并報表應(yīng)確認的投資收益是-4450嗎?想問一下合報的調(diào)整分錄
老師那我理解的這算是多出來的0.02元,我是不是要做營業(yè)外支出呢,我能問下摘要怎么寫合適呢
你好,你就寫結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅尾數(shù)差異。
感謝老師,還想請教下,就是稅款繳納在出現(xiàn)差額的情況下為什么銀行賬還是能平上呢
你好,因為銀行你是根據(jù)銀行對賬單來的。