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老師你好,本公司2021年1月-2023年12月在億企贏做賬,2024年1月-2025年3月找的代賬公司在蕓豆會計(jì)做賬, 2025年4月開始要在億企贏做賬,蕓豆會計(jì)數(shù)據(jù)遷入后發(fā)現(xiàn)科目余額對報(bào)表對不上,經(jīng)倒插發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在就是2024年1月蕓豆期初余額跟2023年12月億企期末對不上,原因是代賬公司修改了科目導(dǎo)致數(shù)據(jù)對不上,現(xiàn)在該如何處理呢?

2025-04-24 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-24 17:59

具體的修改了那些業(yè)務(wù) 他申報(bào)給稅務(wù)局的和你現(xiàn)在的是不是一致的

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快賬用戶6326 追問 2025-04-24 18:00

只有貨幣資金跟庫存商品能對不上,其他都對不上,我現(xiàn)在遷入進(jìn)來的數(shù)據(jù)跟稅務(wù)對不上

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齊紅老師 解答 2025-04-24 18:03

知道他調(diào)整的業(yè)務(wù)什么業(yè)務(wù)嗎?是的話你在今年的調(diào)整一下,涉及到損益類的用力了分配未分配利潤。

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快賬用戶6326 追問 2025-04-24 18:03

現(xiàn)在不清楚

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齊紅老師 解答 2025-04-24 18:05

那不行 必須清楚 要不你的數(shù)據(jù)得按照他的來調(diào)整

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快賬用戶6326 追問 2025-04-24 18:06

那就是我要求他們?nèi)ズ藢φ{(diào)賬嗎?還是怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-04-24 18:27

核對 需要找出調(diào)整了那些業(yè)務(wù)

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具體的修改了那些業(yè)務(wù) 他申報(bào)給稅務(wù)局的和你現(xiàn)在的是不是一致的
2025-04-24
你好,可以的,反結(jié)后做到12月份
2021-03-02
您好,同學(xué)。初始數(shù)據(jù)錄入要按照對方給的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入。表里的借方累計(jì)和貸方累計(jì)指的是公司開業(yè)到移交給你的上個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日的數(shù)據(jù)(如果公司賬務(wù)按期處理的話)。當(dāng)年1月份開始截止到當(dāng)前的是本年累計(jì)。會計(jì)科目如果確定以后不會用的可以刪除,留下也沒什么影響,科目余額表可以設(shè)置不顯示沒有發(fā)生額的科目。財(cái)務(wù)報(bào)表有統(tǒng)一的格式,沒有發(fā)生額不填就可以了。
2020-09-10
您好 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 正常賬務(wù)處理計(jì)入長期待攤費(fèi)用 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 正常賬務(wù)處理 計(jì)入長期待攤費(fèi)用 匯算清繳的時(shí)候無票的納稅調(diào)增 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 根據(jù)付款金額 發(fā)票多的 按照付款金額入賬 發(fā)票少的計(jì)入營業(yè)外支出 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 根據(jù)收據(jù)入賬 匯算清繳納稅調(diào)增 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 現(xiàn)金付款無憑據(jù)要補(bǔ)手續(xù) 6、啥都沒有白條,附付款截圖, 付款截圖打印出來做賬 匯算清繳納稅調(diào)增 B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個(gè)可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 把一般戶明細(xì)打印出來 逐筆核對 沒有入賬的補(bǔ)入
2024-09-14
酒店行業(yè)營業(yè)前期發(fā)生的費(fèi)用可以統(tǒng)一計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目 但是沒有發(fā)票是無法稅前抵扣的,這部分需要盡可能的補(bǔ)齊發(fā)票或者用其他發(fā)票替代等方式處理。 前期的賬再混亂也是需要整理清楚,不然影響后續(xù)正常的賬務(wù)處理
2024-09-14
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