您好賬務(wù)處理可以充抵成本費用
老師,請問下,我是物業(yè)公司一般納稅人,現(xiàn)在公司員工都是簽勞務(wù)派遣合同,請問下發(fā)放員工工資社保的會計分錄怎么寫?社保,工資和勞務(wù)服務(wù)費是全部按月一次轉(zhuǎn)款給勞務(wù)公司的,公司是收到勞務(wù)發(fā)票做賬嗎:借,管理費用 勞務(wù)費 100000 應(yīng)交稅費 貸,銀行存款? 請問分錄是不是這樣一筆處理就可以啦?
老師,我想請問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報啊,難道不是嗎?
老師,我們有這樣一個情況,就是我們有一個公司B我們也有一個公司A,A100%持股B,但是他們都是獨立的法人,每月A介紹給B發(fā)工資,B的員工也是給A公司干活的,現(xiàn)在A借給B50萬了,現(xiàn)在能不能已勞務(wù)派遣的形式把借款給沖了,?B要給A開什么票,怎么走賬呢?這樣B公司需要有勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎?
我公司是勞務(wù)派遣公司,我公司之前一直用的代理記賬,從2024年1月1號開始自己記內(nèi)賬,現(xiàn)有如下問題,12月開給對方的發(fā)票,對方2月份才付款,并要求發(fā)放該單位12月勞務(wù)派遣人員工資,錢收到了,工資也發(fā)了,如果是從1月開始一刀切的話,這個會計分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,請教一下,我們公司有部分員工的工資是勞派公司發(fā)放的,我們每個月都會轉(zhuǎn)勞派人員的工資給勞派公司,上個月收到勞派人員停薪留職的社保費,我掛賬是借:銀行存款11000元,貸:其他應(yīng)付款-代收代付社保費,這個月我們把這個同事 的錢轉(zhuǎn)給勞派公司了,他們也開了票給我們,我的賬務(wù)處理是怎么做呢?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進(jìn)去,實習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
就是借銀行100 貸 成本費用科目100
正常情況下,發(fā)票要對應(yīng)每一筆交易,如果能沖紅的話建議沖紅重新開
就是不建議下次少開,最好紅蟲重開上次的嗎老師
對的,因為發(fā)票和支付的金額不相符了