你好,沖紅沒有風(fēng)險(xiǎn)的說法合同撤銷的話
老師您好,我是建筑工程公司,接了私人業(yè)主別墅花園擴(kuò)建工程來做,現(xiàn)在對(duì)方打算掛靠他名下的企業(yè)對(duì)公付款給我們公司,要求按對(duì)方公司抬頭開發(fā)票。 因?yàn)檫@樣,所以當(dāng)時(shí)合同定的地址是對(duì)方公司地址,這個(gè)建筑服務(wù)實(shí)際發(fā)生地址是另一個(gè)。所以我按合同上的信息在發(fā)票備注欄備注項(xiàng)目地址時(shí)備注了合同上的地址。 請(qǐng)問這個(gè)問題大嗎?可以可以這樣開票不
老師您好 我們公司有個(gè)項(xiàng)目(掛靠的工程A公司)現(xiàn)在A公司要我們公司開票,我們沒有發(fā)票開給A公司,本來清包工可以開,老板不想出稅款。A公司說我們有空調(diào)發(fā)票剛好有個(gè)工程可以用,讓我們做一份合同讓我開空調(diào)的發(fā)票給他?2.這些開給A公司發(fā)票型號(hào)本來是用我公司另一個(gè)B公司工程的,合同是這個(gè)型號(hào)現(xiàn)在開給掛靠單位A了,我跟老板說那開B公司時(shí)就沒有這些型號(hào)了!老板說這個(gè)B工程空調(diào)可以開別的型號(hào)給B項(xiàng)目,對(duì)方說沒關(guān)系。我說不行合同型號(hào)不一樣,可老板說沒事,老師想這樣情況我要怎么做?兩個(gè)合同發(fā)票等于都是虛開。
老師請(qǐng)教: 我公司與一家公司簽訂合同,最終結(jié)算完畢后,對(duì)方單位多開發(fā)票45萬,此發(fā)票金額確實(shí)需要紅沖且已跨期2年。 問題:1.對(duì)方單位開具紅字發(fā)票,因?yàn)橐郧澳甓纫呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過損益,那么該單位紅沖發(fā)票的當(dāng)月做賬務(wù)處理時(shí),是使用“以前年度損益調(diào)整”科目還是直接沖減當(dāng)期損益呢? 2.對(duì)方單位對(duì)此發(fā)票已于以前年度做過匯算清繳,那么跨年開具紅字發(fā)票后,是否需要更正申報(bào)以前年度的所得稅匯算清繳呢?有無相關(guān)政策說明?
老師好,我公司找另一家公司開了1000萬的票,我們支付了款項(xiàng),也有合同,內(nèi)容是建筑工程服務(wù),但是目前還沒開工,當(dāng)時(shí)為了申報(bào)一個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)助,申報(bào)對(duì)固定資產(chǎn)投資額有要求,我公司領(lǐng)導(dǎo)為了放大投資額,所以叫那家公司提前把發(fā)票先開了,這樣風(fēng)險(xiǎn)是不是很大
想跟老師們請(qǐng)教,謝謝。做的蘇州步步高二期一個(gè)幕墻分包工程,累計(jì)已開具專票3100多萬且對(duì)方已全部抵扣,以前開票都是紙質(zhì)10萬元版的且時(shí)間也非同一時(shí)間點(diǎn),陸續(xù)共開具316張,現(xiàn)在步步高子公司合并,要求我們一筆筆紅沖已開具專票,并全額重開給合并后公司。歷時(shí)2-3年的工程專票紅沖,稅務(wù)上有沒有風(fēng)險(xiǎn)?如何規(guī)避?會(huì)計(jì)分錄,貸方科目可以直接用主營業(yè)務(wù)收入嗎?我想當(dāng)期紅沖當(dāng)期開具,不影響以前年度損益,會(huì)計(jì)處理是否正確,謝謝!
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
現(xiàn)在是紅沖了,要重新?lián)Q抬頭簽合同、開發(fā)票,以前的發(fā)貨單抬頭不一致了,而且金額相對(duì)較大,沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
不要緊,實(shí)際中是允許退貨的
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利