需要反結(jié)賬修改的,因?yàn)閰R算需要正確數(shù)字報(bào)表
你好老師,我19年3月底離職,4月初到新公司。2月實(shí)際收入3.1萬,其中年終獎(jiǎng)2.5萬,薪金6k(老公司平常每月都是6k。現(xiàn)在需要讓我補(bǔ)稅(2月3.1萬全部計(jì)入)我想問下實(shí)際情況是否能將年終獎(jiǎng)算入,還是剝離年中獎(jiǎng)計(jì)算 算3.1萬19年全年超12w,不算則<12萬,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說需要去除3.1萬,個(gè)稅app申訴反饋說我這筆錢是拿到了所以都要算進(jìn)去,但是其中有一部分是年終獎(jiǎng),請老師指點(diǎn)
老師你好,請問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費(fèi)給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票,我們在去年12月份做了暫估費(fèi)用2萬。借:管理費(fèi)用-翻譯費(fèi)2萬,貸:銀行收款2萬,現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個(gè)2萬的翻譯費(fèi),請問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個(gè)2萬的翻譯費(fèi)發(fā)票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒這個(gè)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目。請老師把這個(gè)分錄寫給我一下可以嗎?謝謝
我的2023年年末未分配利潤是100萬,其中包含2023年我預(yù)提了費(fèi)用12萬,在2024年一月份收到了2023年費(fèi)用發(fā)票8萬,我做的分錄是在01月先把預(yù)提的費(fèi)用分錄沖銷借其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用12萬,貸:利潤分配-未分配利潤12萬,收到的費(fèi)用發(fā)票分錄是,借利潤分配-未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:庫存現(xiàn)金。目前看報(bào)表2023年年末的報(bào)表體現(xiàn)未分配還是100萬,2024年02月份報(bào)表,假如一月二月合計(jì)的本年利潤是20萬。2月末的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表未分配利潤應(yīng)該是100+20+12-8=124萬,那么五月底之前的匯算清繳提報(bào)報(bào)表是選擇區(qū)間2023.01.01至2023.12.31還是哪個(gè)區(qū)間呢,如果按照2023年的區(qū)間選擇的話,那未分配利潤就不準(zhǔn)確了呢。老師看看我上面表達(dá)的有沒有問題?詳細(xì)給指點(diǎn)一下?感激!
老師,我新接手了一家公司,一般納稅人,這幾年都是虧損狀態(tài),今年虧損了2萬多點(diǎn),現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了以下問題 一:社保沒有計(jì)提,11-12月的社保在2024年1月份繳費(fèi)的。 二:個(gè)人承擔(dān)的社保和滯納金都計(jì)入了管理費(fèi)用 三:10月份社保費(fèi)計(jì)入到了庫存商品 四:2024年2月份補(bǔ)交了2022年,2023年的工會(huì)經(jīng)費(fèi) 五:3月份補(bǔ)交了2023年的第四季度的印花稅及滯納金 這些我匯算清繳的時(shí)候都應(yīng)該怎么填稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能最小
老師,我3月份入職的,剛好到年底在該公司收入也超過12萬,年底還發(fā)了獎(jiǎng)金。那我現(xiàn)在做個(gè)人匯算清繳的時(shí)間,發(fā)現(xiàn)涉及到獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算是可以退1000元,但綜合計(jì)算的話是還需要繳納1千8。那我是選擇哪一種匯算清繳都可以嗎?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
好的,老師,這樣是不是四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表都需要修改?這樣國稅系統(tǒng)上1季度的報(bào)表也需要改對嗎?
是的,就是你說的那樣子