您好可扣除項(xiàng)目的數(shù)量,是這樣要求的,對(duì)于有多個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的企業(yè),無論是本年新開展的研發(fā)項(xiàng)目,還是以前年度延續(xù)下來在本年仍有研發(fā)支出的項(xiàng)目,亦或是以前年度形成無形資產(chǎn)且在本年攤銷并符合加計(jì)扣除政策的項(xiàng)目,都要分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì),有幾個(gè)符合條件的項(xiàng)目,就填報(bào)幾
企業(yè)所得稅匯算清繳,A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,第一行,本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量怎么填?
老師 企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 第一行 本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量怎么填寫呀
您好,所得稅匯算清繳,附表-研發(fā)加計(jì)扣除明細(xì)表,本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量,這個(gè)依據(jù)什么填?。?/p>
老師好 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表的第一行(本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量)怎么填呢
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表中,第 1 行 “本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量”,是研發(fā)費(fèi)用匯總表中的項(xiàng)目數(shù)加上之前年度形成無形資產(chǎn)在本年度攤銷的項(xiàng)目數(shù)嗎
員工的報(bào)銷,走往來費(fèi)用還是現(xiàn)金費(fèi)用
付租金計(jì)入什么科目?
老師,從哪里看出是有標(biāo)的資產(chǎn)
一般納稅人拿到專票,預(yù)留的稅費(fèi)要做分錄嘛
支付電費(fèi),但未收到發(fā)票,請(qǐng)問在入帳時(shí)這個(gè)暫估電費(fèi)是放在管理費(fèi)用-電費(fèi)-暫估電費(fèi)(三級(jí)科目),還是直接做二級(jí)科目-暫估電費(fèi)?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對(duì)賬結(jié)果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認(rèn)證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又解除異常了,我認(rèn)證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個(gè)人沒有開票做無票收入報(bào)稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個(gè)分錄和賬務(wù)怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報(bào)多長(zhǎng)時(shí)間發(fā)票額度才有變化
一個(gè)資本化項(xiàng)目,24年未結(jié)束,也就未統(tǒng)計(jì)在匯總表中,這種不計(jì)入數(shù)量是吧
需要計(jì)入數(shù)量的哈