同學(xué)你可以暫估成本呀
老師,你好,第三季度帳面上有利潤,但是我申報所得稅的時候暫估了一個成本數(shù)字填上的,就虧損了,沒有交稅,因為很多費(fèi)用都沒有發(fā)票,都在第四季度,這個可以這樣做嗎? 就是說利潤表和我申報的所得稅不一致?這個有沒有事情?
老師您好,我們公司三季度利潤挺高,發(fā)票收入這些都一致,但是預(yù)計四季度會虧損?,F(xiàn)在9月中旬,下個月要預(yù)交企業(yè)所得稅,請問像這種情況,有沒有什么合理的辦法,不預(yù)交三季度很多的企業(yè)所得稅?
老師好,企業(yè)所得稅季度申報的財務(wù)報表,因為我調(diào)了幾筆帳,公司本身沒有利潤沒有收入,但因為我把有些費(fèi)用調(diào)到在建工程里了,導(dǎo)致費(fèi)用做了負(fù)數(shù),利潤成正的了,但是我不想在一季度交所得稅,這個怎么辦呢
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅那里沒有看到加計扣除那一項,公司盈利40萬多,怕現(xiàn)在交了,第二季度、第三季度研發(fā)費(fèi)用上去了這一年不就又要退稅了
老師,我公司是新開的企業(yè),第一季度開了5萬的發(fā)票(4月份紅沖了),因新開企業(yè)沒有什么費(fèi)用,所以第一季度需要交企業(yè)所得稅,但是預(yù)測今年后面沒有收入的,可能出現(xiàn)第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交過多,為了避免到時匯算清繳退稅,這個怎么處理比較好
老師,工商年報納稅總額按什么取數(shù),電子稅務(wù)局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
老師,請問24.12月資產(chǎn)負(fù)債表里期末的應(yīng)付職工薪酬數(shù)值應(yīng)該是24.12月計提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入怎么計算
買一個二十多萬的車,增值稅能抵多少?
老師,因為我們公司注銷了,收了有筆500元定金,現(xiàn)在要退,可以用法人的賬戶退嘛
請問原材料還剩多少沒有沖銷完
老師,報銷費(fèi)用如果有20,30元金額的沒有票,是不是不能計入所得稅匯算,需要調(diào)整出來,要么用其他票據(jù)抵扣
請問老師,增值稅稅負(fù)率應(yīng)該怎么控制?麻煩詳細(xì)講解一下
營業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費(fèi)補(bǔ)償1000元,一部分是是供應(yīng)商質(zhì)量不合格給的賠償2500元,請問這兩筆營業(yè)外收入,應(yīng)該填寫在所得稅年報的哪里?怎么調(diào)增?
老師,我想咨詢下一般納稅人提供純加工勞務(wù)稅率是13%還是6%呢?
但是后面還是不能確定發(fā)票的哦,暫估的成本到時怎么處理?
但是后面還是不能取得成本發(fā)票的哦,現(xiàn)在暫估的成本到時怎么處理?
按實際成本的金額暫估
收到發(fā)票之后沖減暫估的然后按發(fā)票入賬
后面還是不能取得發(fā)票的,現(xiàn)在可以先做暫估,到時再做反向分錄嗎?
不可以,沒有發(fā)票的話暫估的要在匯算清繳的時候調(diào)增
那還需要暫估嗎
需要暫估的,萬一來發(fā)票呢