你在哪兒看的正常來說 材料成本和加工費(fèi)都需要進(jìn)行價(jià)稅分離,然后想加
委托加工消費(fèi)稅的問題。 計(jì)算組成計(jì)稅價(jià)格的時(shí)候 (原材料價(jià)款+加工費(fèi))/(1-消費(fèi)稅率) ,如果有運(yùn)雜費(fèi)是不是要一起計(jì)算組價(jià)。 老師你就說是或者不是就行了。
老師,委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,受托加工企業(yè)沒有同類消費(fèi)品市場(chǎng)價(jià)格的,組成計(jì)稅價(jià)格為什么是(成本+加工費(fèi))/1-消費(fèi)稅率,這個(gè)不用考慮成本利潤(rùn)率嗎?
老師:代別人加工產(chǎn)品交消費(fèi)費(fèi),組價(jià)中有委托方的材料,受托方的材料/加工費(fèi)以及消費(fèi)稅作為組價(jià)。 但我記得有另外一個(gè)組價(jià)中是不能包含委托方的材料,只能是受托方提供的輔料/加工費(fèi)。(那個(gè)是委托加工嗎來算的增值稅嗎)意思生產(chǎn)的應(yīng)交消費(fèi)稅的組價(jià),就必須 含委托方的材料,而受托加工的是非應(yīng)稅消費(fèi)品就不能含委托方的材料,這么理解?
老師委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,沒有同類消費(fèi)品的按組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)稅,在組成計(jì)稅價(jià)格里,材料費(fèi)含稅加工費(fèi)不含稅,為什么都要加在一起先價(jià)稅分離
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬(wàn)元,是購(gòu)買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫(kù)存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師幫忙看下
你好,他這個(gè)材料也是不含稅的。然后加工費(fèi)也是不含稅的。
不含稅就不用價(jià)稅分離吧 選D? 答案是B
你好,消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,這個(gè)并不是因?yàn)樵鲋刀愐鸬?,是價(jià)內(nèi)稅才這樣算