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假如說老板墊付別的員工的差旅費(fèi):收到預(yù)支款借:其他應(yīng)收款-宋3000 貸其他應(yīng)付款-劉3000 看到報銷單:借銷售-費(fèi)用差旅費(fèi)-3462.85 貸 其他應(yīng)收款3462.85 是這樣嗎?找APPLE老師

2025-04-18 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-18 15:40

你好,通常第二個分錄,還有 庫存現(xiàn)金或者銀行存款? 462.85 才是?

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你好,通常第二個分錄,還有 庫存現(xiàn)金或者銀行存款? 462.85 才是?
2025-04-18
同學(xué)你好 這樣也可以的
2020-12-18
墊付時的分錄正確。收到款時的分錄不對,正確的應(yīng)是借銀行存款 11200,貸其他應(yīng)付款 - XX 11196,多出的 4 元根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入或沖減財務(wù)費(fèi)用。
2024-12-26
?預(yù)支差旅費(fèi):借:其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款? 回來報銷時:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個人
2024-04-08
是的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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