從5月開始申報(bào)就行
老師好,新接手一家公司,發(fā)現(xiàn)公司是去年9月份注冊的,稅務(wù)登記是今年6月份才登記的,之前已經(jīng)在營業(yè),有虧損,帳也做了,但是只有6月份開始報(bào)報(bào)表了,報(bào)的6月份當(dāng)月的,我接下來該怎么辦?之前的可以找稅務(wù)局補(bǔ)嗎?還有去年的的虧損能不能補(bǔ)
老師,你好!!我想問下??!去年辦理營業(yè)執(zhí)照的時(shí)候,是因?yàn)榧用松桃笮枰袌?zhí)照?。≈笠恢狈胖?,今天八月才做的稅務(wù)登記,期間只產(chǎn)生一個(gè)加盟費(fèi),因業(yè)務(wù)還沒開展,沒有其他收入!請問這個(gè)月的申報(bào)是按零申報(bào)嗎?
老師,我們公司之前沒有業(yè)務(wù)一直是0報(bào),這個(gè)月下半個(gè)月開始會有業(yè)務(wù),現(xiàn)在要變更股權(quán),說要先去稅務(wù)局登記還要交稅?交多少稅呢?
老師,注冊成立的個(gè)體戶,領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照,但是沒有做稅務(wù)登記,是等稅務(wù)登記后的次月開始報(bào)稅交稅嗎?還是說沒有稅務(wù)登記,只要領(lǐng)證了,也要報(bào)稅繳稅?另外還有個(gè)問題,如果個(gè)體稅務(wù)登記后是核定征收,那么就是不管有沒有盈利,有沒有進(jìn)出項(xiàng),核定的個(gè)稅也是每個(gè)月必須申報(bào)交納嗎?
我們是民辦非企業(yè)單位,在20年的11月份才辦下來登記證書,稅務(wù)登記證書是20年12月份辦下來的,我在年初一月報(bào)稅的時(shí)候是從12月份開始開始11月份開始,還有個(gè)問題就是在登記證書沒辦下來之前就已經(jīng)營業(yè)了,具體報(bào)稅的期間怎么算?
一開始我只選了B,因?yàn)楫a(chǎn)品種類是一定增加了的;對于A選項(xiàng)題目三個(gè)都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個(gè)大類去看也不太合理,但是C選項(xiàng)種類下的規(guī)格題目中明確沒有提及;D選項(xiàng)題目也沒有說目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度。考慮多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項(xiàng),敢問題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊?????
以工代賑項(xiàng)目,村委會成立勞務(wù)公司 無盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬,全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營收入 稅,現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多,沒盈利 怎么交,這8000問上級要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個(gè)最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
老師,又遇到同樣公式的問題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個(gè)函數(shù)公式
請問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請問老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價(jià)) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價(jià)格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價(jià)格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報(bào)關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個(gè)客戶多次下單那種。我可以在月末對好賬后把同一個(gè)客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?
好滴謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。