可以,但只能扣除1-6月份的
個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候把附加扣除信息填了,自然人電子稅務(wù)局報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,附加扣除會(huì)聯(lián)動(dòng)嗎?比如今年3月匯算清繳的時(shí)候,我把贍養(yǎng)老人在個(gè)稅APP填了,4月在自然人納稅系統(tǒng)報(bào)個(gè)稅,贍養(yǎng)老人會(huì)不會(huì)自動(dòng)扣除?
老師好,請(qǐng)問一下,一個(gè)人在企業(yè)上班,企業(yè)做了一次個(gè)稅匯算清繳,這個(gè)人在別處有筆勞務(wù)報(bào)酬,自己做個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候,基本的6萬企業(yè)做匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)扣除,不能再扣除,專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除自己做的時(shí)候還能扣除嗎?
老師,您好,請(qǐng)教個(gè)問題,我23年沒有填寫專項(xiàng)扣除,交個(gè)稅了,那現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候我能去填23年度的專項(xiàng)扣除嗎,這樣匯算的時(shí)候能抵扣嗎
老師,當(dāng)時(shí)只委托單位申請(qǐng)了贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)扣除申報(bào)個(gè)稅。現(xiàn)在我自己做匯算清繳的時(shí)候,還能不能添加租房的專項(xiàng)扣除呢?
老師,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除里的贍養(yǎng)老人,請(qǐng)問員工2024年2月份老人去世了,那接下來的時(shí)間里贍養(yǎng)老人部分還能扣除嗎?是不是年底失效?
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項(xiàng)目地有幾個(gè)負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請(qǐng)問境外人員個(gè)稅怎么申報(bào)
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?