這個(gè)的話是這個(gè)的話是要兩部分都加起來的。
我想問一下,單位承擔(dān)個(gè)人部分的社保公積金,工資表上面應(yīng)扣款項(xiàng)全部都是零,那我在納稅申報(bào)的時(shí)候,社保公積金那邊也填寫0嗎?財(cái)務(wù)處理怎么弄?如果都按照實(shí)際的扣除跟工資表又對(duì)應(yīng)不起來,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?正確的做法是什么?
老師,對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提,我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。。?/p>
老師,我們是深圳公司,近期在北京設(shè)立了分公司,采用的非獨(dú)立核算,主要用于發(fā)放工資、社保和公積金。我們深圳總公司處理賬務(wù)的時(shí)候,只能計(jì)提公司承擔(dān)的工資、社保和公積金。我是這么處理:撥款到分公司:借:其他應(yīng)收款-分公司 貸:銀行存款 計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 社保和公積金也如此。請(qǐng)問這是對(duì)得嗎?
老師有個(gè)問題,我們新開了個(gè)公司社保公積金個(gè)人部分上個(gè)月沒交,這個(gè)月要補(bǔ)交,然后這個(gè)月本身還有社保公積金也要交,那是不是這個(gè)月做工資的時(shí)候社保公積金個(gè)人部分要扣兩個(gè)月,這樣這樣付兩筆款,賬正好做平,但是這樣計(jì)算出來的個(gè)稅會(huì)變少,這樣合規(guī)嗎,還是應(yīng)該就工資還是扣一個(gè)月,然后個(gè)人部分本月和下月永遠(yuǎn)有一個(gè)月的差
老師,請(qǐng)問一下,我們公司的總經(jīng)理工資是我們公司發(fā)的,但是他的社保和公積金在集團(tuán)總部買,不在我們公司交,那入賬的時(shí)候我的工資表就不要做他社保和公積金那部分,比如他工資12000元,集團(tuán)總部給他買的社保個(gè)公積金加起來2000,他扣完社保和公積金的1萬是在我們公司發(fā)的,那我賬上和個(gè)稅給他申報(bào)是不是就以一萬為準(zhǔn)
老師,保理啥意思呀?
去年計(jì)入成本工程施工合同成本間接費(fèi),今年匯算清繳調(diào)減這部分的成本,并補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,如何做分錄
老師,金蝶k3新建的賬套怎么沒有反過賬功能,已做憑證,老賬套有反過賬功能,我是管理員組的
老師我們公司顧的個(gè)人修理的煙筒,費(fèi)用是300元,開不了發(fā)票有低于500元,這個(gè)入賬低稅可以是不是
員工出差,客戶招待住宿,費(fèi)用只有機(jī)票款,這樣入賬合理嗎
公司收入能轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎,應(yīng)該怎么做賬呢?
企業(yè)支付營業(yè)用房租金(一年10萬)怎么寫憑證
營業(yè)執(zhí)照怎么注冊(cè)老師
老師,過月發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,如何開具紅字發(fā)票
老師你好,公司變更法人,法人股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方為另一個(gè)自然人股東,公司沒有實(shí)繳注冊(cè)資本,請(qǐng)問需要繳納印花稅嗎?
好的,老師,那工資薪金支出是填成本科目下的工資獎(jiǎng)金,不用再加上福利費(fèi)吧
嗯嗯這個(gè)是不需要加的
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心