您好,這個的話是屬于不含稅的哈
你好,老師。是小規(guī)模納稅人,在季度申報企業(yè)所得稅報表里面的有一欄是營業(yè)收入的數(shù)字含不含稅?另外利潤表里面的營業(yè)收入是否含稅金額呢?
小規(guī)模納稅人利潤表上的收入金額含稅還是不含稅?
小規(guī)模納稅人里利潤表中的營業(yè)外收入含稅還是不含稅
老師,利潤表里邊本月金額那欄填寫的是本季度的含稅收入還是不含稅收入呢
老師,請問小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報表里面的營業(yè)收入是含稅還是不含稅的,還有利潤表里面的營業(yè)收入,和增值稅申報表里面的總收入,這三個數(shù)要相等,那是填含稅還是不含稅的呢
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
在收到款時 和成本結(jié)算時如何寫分錄呢?
這個是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,然后成本的時候借助業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
你這不算增值稅嗎? 收到款:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 成本結(jié)算:借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這樣算出來的不對 營業(yè)收入不對
利潤表里面營業(yè)成本應(yīng)該是填含稅收入吧?要不然我怎么算都不對 , 分錄都不知道怎么寫了
算增值稅,只不過我沒有寫,營業(yè)成本當然是小規(guī)模含稅
收到 謝謝!那就是分錄就是收到款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 成本結(jié)算就是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 這樣寫分錄嗎? 那一般納稅也是這樣寫嗎?
因為 旅游發(fā)票抵扣的金額也是價稅合計的
對這個理解是沒錯的。
非常感謝這么晚還在答疑!
不客氣的,祝您開心