是的,沒(méi)有勾選退稅就是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn) 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)數(shù)余額是正常的嗎?就是我應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金上 借方的余額
資產(chǎn)負(fù)債表 有規(guī)定 增值稅進(jìn)項(xiàng)留底金額,是放在 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),還是放在 其他流動(dòng)資產(chǎn) 正數(shù)?通常是放那邊的?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)一直是負(fù)數(shù),可以嗎? 一直是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)-41萬(wàn),原因是因?yàn)椋汗鹃_(kāi)出去發(fā)票少,進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的抵扣也少(剩余進(jìn)項(xiàng)都留底,所以應(yīng)交稅費(fèi)成負(fù)數(shù)了)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是正常的嗎? 因?yàn)槲覀冇谐隹谕硕愇赐说亩愵~,是放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,產(chǎn)生大量應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
那負(fù)數(shù)體現(xiàn)是沒(méi)問(wèn)題對(duì)吧
是的,以后勾選退稅再處理,不能退稅的,直接轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
那是轉(zhuǎn)入到當(dāng)期的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?例如:2023年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票-退稅,但是到2025年的不想退了,是轉(zhuǎn)到2025年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還是2023年的
那個(gè)應(yīng)該是當(dāng)年就決定,不想退稅就做到發(fā)票當(dāng)年的成本
當(dāng)時(shí)沒(méi)覺(jué)得退稅需要這么復(fù)雜和時(shí)間久,那就是我們還要去調(diào)整2023年的報(bào)表和賬務(wù)
是的,那個(gè)按權(quán)責(zé)發(fā)生制,只能調(diào)整當(dāng)年的成本
好的,謝謝
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