你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
一張報關(guān)單,對應(yīng)多張發(fā)票怎么錄入出口退稅系統(tǒng)
生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆報關(guān)單選擇出口免稅不退稅,退稅系統(tǒng)需要如何操作?
老師,出口退稅,報關(guān)單中有不退稅的品項(xiàng)在退稅系統(tǒng)中如何操作
老師好,請教一下,電子口岸下載的報關(guān)單數(shù)據(jù),在出口退稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)讀入時,提示信息不符,該怎么操作?
老師,出口退稅時,有一張報關(guān)單不退稅,在系統(tǒng)里要怎么操作
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個問題,公司未分配利潤很大,五百萬元的未分配利潤,如果將未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
請家權(quán)老師回答:那這樣不會亂了嗎,一般來說公司之間的合作不是一次過的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購買黃油槍58元,記維修費(fèi)可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(fèi)(代付暢達(dá)),咋做會計分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
數(shù)據(jù)采集 在“出口明細(xì)申報錄入”中,正常錄入該報關(guān)單信息。 關(guān)鍵字段填寫: 退免稅標(biāo)志:選擇“不退稅”或“免稅”(根據(jù)系統(tǒng)選項(xiàng)填寫)。 業(yè)務(wù)類型:如“視同內(nèi)銷”或“免稅貨物”。 備注欄:注明不退稅原因(如“免稅貨物”或“超期未收匯”)。 生成申報數(shù)據(jù) 在生成退稅申報數(shù)據(jù)時,系統(tǒng)會自動將該報關(guān)單排除在退稅計算外(不參與退稅金額匯總)
老師,賬上要怎么做分錄,一共有3萬人民幣
賬務(wù)處理 對于不退稅的出口業(yè)務(wù),其賬務(wù)處理主要涉及成本的結(jié)轉(zhuǎn),以下是相關(guān)分錄: 確認(rèn)銷售收入: 借:應(yīng)收賬款 30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 30000 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 30000 貸:庫存商品 30000
需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
對于不退稅的出口業(yè)務(wù),需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)檫@部分進(jìn)項(xiàng)稅額不能用于退稅,也不能抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額,所以需要將其從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,計入成本 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”,做如下會計處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
好的,謝謝老師,講的很詳細(xì),都明白了
不用客氣,同學(xué),記得幫老師點(diǎn)好評,謝謝。