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老師,出口退稅時,有一張報關(guān)單不退稅,在系統(tǒng)里要怎么操作

2025-04-15 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-15 13:01

你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:04

數(shù)據(jù)采集 在“出口明細(xì)申報錄入”中,正常錄入該報關(guān)單信息。 關(guān)鍵字段填寫: 退免稅標(biāo)志:選擇“不退稅”或“免稅”(根據(jù)系統(tǒng)選項(xiàng)填寫)。 業(yè)務(wù)類型:如“視同內(nèi)銷”或“免稅貨物”。 備注欄:注明不退稅原因(如“免稅貨物”或“超期未收匯”)。 生成申報數(shù)據(jù) 在生成退稅申報數(shù)據(jù)時,系統(tǒng)會自動將該報關(guān)單排除在退稅計算外(不參與退稅金額匯總)

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快賬用戶5722 追問 2025-04-15 13:09

老師,賬上要怎么做分錄,一共有3萬人民幣

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:12

賬務(wù)處理 對于不退稅的出口業(yè)務(wù),其賬務(wù)處理主要涉及成本的結(jié)轉(zhuǎn),以下是相關(guān)分錄: 確認(rèn)銷售收入: 借:應(yīng)收賬款 30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 30000 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 30000 貸:庫存商品 30000

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快賬用戶5722 追問 2025-04-15 13:27

需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-15 13:38

對于不退稅的出口業(yè)務(wù),需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)檫@部分進(jìn)項(xiàng)稅額不能用于退稅,也不能抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額,所以需要將其從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,計入成本 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”,做如下會計處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶5722 追問 2025-04-15 14:45

好的,謝謝老師,講的很詳細(xì),都明白了

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齊紅老師 解答 2025-04-15 14:50

不用客氣,同學(xué),記得幫老師點(diǎn)好評,謝謝。

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你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
2025-04-15
單獨(dú)申報不退稅的就可以
2023-06-10
同學(xué)您好,您具體是用的什么瀏覽器
2021-03-16
同學(xué)你好 申報免稅的就可以了
2023-03-21
同學(xué)你好 你的關(guān)聯(lián)號不對吧
2020-10-10
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