是的,對的,是這么做的。
老師請問湖北小規(guī)模納稅人,開專票超過了一個季度30萬填增值稅申報表怎么填
老師好,問下小規(guī)模納稅人, 1.申報增值稅按照普票,專票分開,專票無論收入多少增值稅都要繳納,,普票季度收入不超30萬免增值稅? 2.無票收入算到專票還是普票收入?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個季度超過30萬該交多少稅?比如一個季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
我是一個小規(guī)模納稅人,今年第一季度開票22萬多,因為沒有超過30萬,報稅的時候沒有繳納增值稅。 第二季度開票66萬多,現(xiàn)在申報增值稅。請問要66W這一部分的增值稅還是兩個季度的增值稅都要繳納?
老師好,請問小規(guī)模納稅人,3季度開票13萬,無票收入60萬,請問申報增值稅,按照13萬報還是13+60=73萬申報?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
老師,這個個稅返還如果按照無票收入申報,那么小規(guī)模納稅人是填寫在主表第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額里面,對嗎?
你好,在主表第一行里面填寫。超過30萬的就是。
好的,謝謝
不用客氣工作愉快