你好可以的,操作沒問題。
我公司是建筑公司,現(xiàn)在需要支付幾個包工頭的工程款,現(xiàn)在是其中一個包工頭多開了40萬的普通發(fā)票,我可以支付嗎?然后在轉(zhuǎn)回個人賬戶支付其他包工頭的工程款
建筑行業(yè),讓包工頭去代開了發(fā)票,然后打錢給他個人,請問這付出去的錢是做工程施工—人工費嗎?那單位開出來的發(fā)票,對方開了發(fā)票,我們打了款,我做得分包成本
老師您好我單位是建筑施工單位,目前有一項衛(wèi)生清掃的勞務(wù)業(yè)務(wù)分包給了個人包工頭,如果包工頭去稅務(wù)大廳代開勞務(wù)費發(fā)票,我這邊收票后需要代扣代繳個稅嗎?
我們是建筑公司,老板有一個勞務(wù)分包項目,有總包代發(fā)工資,把工資都發(fā)完了。然后他又沒有拿農(nóng)民工工資來給我做成本,那我要求老板去稅局代開發(fā)票。這樣可以嗎? 工資直接發(fā)給農(nóng)民工了,沒有報個稅,然后又讓小包工頭去稅局代開發(fā)票回來,這樣會有稅務(wù)風險嗎?
老師好,建筑施工企業(yè)總包了一個工程項目,然后把其中的人工費包給了一個包工頭,然后這個包工頭去稅務(wù)代開發(fā)票,這樣可以嗎謝謝
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師好,有人說這違反建筑法,必須承包給有資質(zhì)的勞務(wù)公司,這種說法正確嗎謝謝
你好,按建筑工程方面的要求來說確實是這樣子的,但是稅務(wù)局不管這個。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。