其實(shí)都可以,看具體情況。若主要是為了讓工廠配合工作可以先開會(huì)再去車間,若是為了內(nèi)部控制可以先去車間再針對(duì)車間的實(shí)際情況再開會(huì)。
老師我們單位是工業(yè)企業(yè),但是沒看到會(huì)計(jì)核算成本,只有倉庫上一份單子好像,那會(huì)計(jì)他怎么核算的成本,車間工人的工資記在生產(chǎn)成本直接人工,有幾個(gè)班組,制造費(fèi)用是按照班組工時(shí)分配嗎,產(chǎn)品只有大類別,如聯(lián)動(dòng)臺(tái),開關(guān)具體代號(hào)還用分配嗎
請(qǐng)問手工建賬怎么開始建,我現(xiàn)在暫時(shí)只做了5月流水賬,老板娘說看我建賬,我剛接手這間公司,一開始說是從6月開始記賬,現(xiàn)在先做5月應(yīng)收應(yīng)付,成本核算。還要做固定資產(chǎn)折舊,求幫助
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個(gè)水電智能安裝的項(xiàng)目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價(jià)和完工進(jìn)度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個(gè)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實(shí)際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進(jìn)去嗎?還是說可以暫時(shí)不計(jì)入,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)下
找樸老師解決一下問題,謝! 1、我們委外加工廠有多家,每個(gè)工廠發(fā)材料過去他們上線時(shí)間,和出成品時(shí)間長,前面的沒有看到出幾個(gè)成品,但半成品太多,請(qǐng)問對(duì)于核算成本這一塊是否都積壓在在產(chǎn)品成本里了,屬于正常范圍嗎?是否也代表耗的工時(shí)時(shí)間長 2、基于第1點(diǎn),由于都是半成品,還沒有出成品,采購回來的原材料也要月付給供應(yīng)商,但沒有出成品,又收不到貨款,是否又代表資金周轉(zhuǎn)不順暢
老師,核算成本,我是先去生產(chǎn)車間看一下先,在組織開會(huì),還是先開會(huì)在看產(chǎn)線。
校園購買的石墩22個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)的哪一類?
一般納稅人。進(jìn)項(xiàng)票紅沖及留抵減增值稅 問題。 第一個(gè)問題。4月份紅沖了一張已經(jīng)抵扣增值稅的進(jìn)項(xiàng)票。紅沖的發(fā)票我需要如何做分錄?
想要一個(gè)現(xiàn)金流量表的手工編制表
老師問一次,去年10月份工資津貼少計(jì)提了1800元,付工資是對(duì)的,那這個(gè)憑證怎么改?
去年匯算清繳交的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好,我司購入紙巾,會(huì)計(jì)分錄要怎樣寫
注會(huì)繳費(fèi)可以少于報(bào)名時(shí)候的科目嗎?
產(chǎn)權(quán)比例和權(quán)益乘數(shù)的公式是什么呀?
老師好,更正2024年度企業(yè)所得稅,是更正季度申報(bào)表還是更正匯算申報(bào)表
公司聘請(qǐng)個(gè)人安裝設(shè)備支付的費(fèi)用5000需要提供發(fā)票嗎?不需要提供發(fā)票的零星支出金額是多少?
開戶具體說什么呢,從哪方面說起老師,我第一次做成本核算,還沒組織開過會(huì)
就講你需要的哪些數(shù)據(jù)在什么時(shí)候交給你就行了,其他的就隨便聊點(diǎn)了。
數(shù)據(jù)多少是有,前提我了解過一下,他們的表格可能都要我改一下才能提供數(shù)據(jù)。就是給她標(biāo)準(zhǔn)格式,讓他們填數(shù)據(jù)。但是這表格我還沒設(shè)計(jì)好,還有領(lǐng)料單連用途也沒有。ERP系統(tǒng)也沒用連貫用,現(xiàn)在數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的,可能環(huán)繞這數(shù)據(jù)不準(zhǔn)說起
這么來說是可以的,數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,只能慢慢來糾正調(diào)整的。
我的意思說,我大致了解一點(diǎn),現(xiàn)在我是先開會(huì)還是先去生產(chǎn)車間了解看一遍再開會(huì)還是,現(xiàn)在我核算方法還沒有確定
先去車間了解下再開會(huì)。