人力資源外包 能開6%的差額增值稅專票,單獨(dú)開一張
老師你好,我們是人力資源有限公司,請(qǐng)問怎么開差額票呢?差額票顯示稅率嗎,是不是只有經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),勞務(wù)派遣,人力資源外包才能開差額票
老師,人力資源公司一般納稅人,差額5,全額6%,為什么全額的稅率更高?5%的和6%的都能開專票嗎?
老師,您好,人力資源外包服務(wù),如果選擇5%的簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么開票的話是差額征稅嗎
公司的增值稅稅負(fù)很高,所以想到了一個(gè)人力資源外包方案,可以讓對(duì)方按照總額開具專票抵扣,那么這個(gè)人力資源外包方案是否成功,怎么看,怎么來比較呢
收到2張人力資源外包的發(fā)票,1張專票開“經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)”稅率6%;1張普票,“經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代繳社?!?,稅率為***,備注寫差額征稅,請(qǐng)問這個(gè)人力資源外包在差額征稅的情況下,為什么是6%,不是應(yīng)該5%
這題,平時(shí)感覺挺簡(jiǎn)單的,但今天我又軸上了,這個(gè)一年是計(jì)息兩次么?那第一年,半年末的時(shí)候才往里存錢,這是剛存上錢就算半年的利息么?還有第六年,年末剛存上錢也要計(jì)半年的利息么?突然感覺原來會(huì)的題今天又整不會(huì)了
老師,上個(gè)月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
請(qǐng)問老師,6月補(bǔ)繳了1月異地預(yù)繳所得稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行。借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,對(duì)嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來一個(gè)這個(gè)提示,應(yīng)該怎樣報(bào)這一條呢?
老師!24年四季度忘計(jì)提所得稅了,申報(bào)的時(shí)候按照?qǐng)?bào)表申報(bào)的,年報(bào)也按照?qǐng)?bào)表申報(bào)的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報(bào)嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請(qǐng)問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個(gè)體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請(qǐng)問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補(bǔ)虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個(gè)虧損的50萬 要是還沒彌補(bǔ)完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個(gè)意思
請(qǐng)問留抵退稅申報(bào)是隨時(shí)都可以嗎,今天沒有申報(bào),明天17還能申請(qǐng)嗎
收到,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!