同學你好 對的 有利潤就要交
老師好,請問我們是新成立的商貿(mào)企業(yè),廠家給我們一批贈品,沒有發(fā)票,我們要怎么入賬?現(xiàn)在贈品正常銷售給客戶,客戶索要發(fā)票,我們應該怎么合理開票呢?沒有入庫發(fā)票可以正常開銷售發(fā)票嗎?請問具體應該怎么操作呢?麻煩老師詳細解答下。
老師,你好,我以個人的名義給企業(yè)做融資中介,向企業(yè)收取服務費,企業(yè)要求我開發(fā)票,我是去稅局代開“中介服務費”類型的發(fā)票嗎?是按勞務報酬來繳納個人所得稅嗎?金額有點大,收入90萬的樣子,我怎么繳納比較劃算?
我想問一下,3.1日實行的商戶收款碼,辦理個體工商戶,我們沒有開發(fā)票的業(yè)務,辦完執(zhí)照以后不激活稅務,我們只收款扣服務費,還用繳納個人所得稅嗎?老師
您好老師,請問我是一般納稅人零售業(yè),稅率是13,因為現(xiàn)在想給別人開增值稅專用發(fā)票50萬,而且要求開的是服務業(yè),具體什么服務業(yè)我也不知道,回頭對方在未來一年以后再給我開專票,也是50萬,那么問題來了 1我可以開服務業(yè)嗎?營業(yè)執(zhí)照是沒有這項 2如果可以對開我有什么影響 3正常需要繳納什么稅費 謝謝老師
老師你好,我是個體工商戶,主營零售煙酒,稅務所稅種核定里核定了消費稅是其他酒類,我需要按當月銷售額來申報消費稅嗎?消費稅不是價內(nèi)稅嗎?不是生產(chǎn)酒的企業(yè)才交嗎?我們是個體戶零售也得按銷售額*10%申報嗎
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢