你好,您有什么問(wèn)題?
老師: 您好! 回我一下,我給你發(fā)問(wèn)題,因剛才發(fā)了現(xiàn)在發(fā)不了。謝謝
你好老師,能回答下剛才的問(wèn)題嗎?謝謝
郭老師剛才的問(wèn)題!是的!其他老師請(qǐng)不要接,否則我要再次重復(fù),謝謝
唐維文老師接下好嗎,剛才這個(gè)問(wèn)題還有點(diǎn)不明白,謝謝
王超老師,剛才那個(gè)問(wèn)答被限制了,就是我問(wèn)您10個(gè)選擇題的那個(gè),我再發(fā)起一個(gè)問(wèn)答給您,您接一下謝謝!
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
生產(chǎn)有機(jī)肥 如果我是一般人 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
你好,你如果自己銷售出去的時(shí)候,不做免稅,那么你就可以抵扣。
老師沒明白 怎么糊涂了呢
我銷售不是免稅嗎
你好,你銷售免稅你就不能抵扣,明白嗎?
如果我是一般人 什么情況進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
你好,你如果是一般納稅人,你自己本身是免稅的話,你就不能抵扣。 等于說(shuō)站在稅務(wù)局的立場(chǎng),他可以給你免稅,但是你不能還抵扣進(jìn)項(xiàng)。,他可以不賺錢,但是不虧本,就是這個(gè)意思。
那什么情況可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
你好,你自己有銷項(xiàng)稅額才能夠抵扣進(jìn)。就是你要交稅才能夠抵進(jìn)項(xiàng)
老師假設(shè)進(jìn)項(xiàng)100我賣200 就是銷售價(jià)格多少 都是免稅的是嗎 是增值稅免稅是嗎
你好,是的,你如果本身申請(qǐng)了免稅的話,就不管你銷售的金額是多少。