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你好,老師,年度所得稅匯算清繳填報(bào)錯了,導(dǎo)致多交稅了。我又更改了報(bào)表,那多交的稅怎樣退回來?

2025-04-14 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-14 08:27

你好,你這個要去更正匯算清繳的申報(bào)。

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快賬用戶3081 追問 2025-04-14 09:02

我更正申報(bào)了

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齊紅老師 解答 2025-04-14 09:05

您好,更正申報(bào)后向稅務(wù)局申請退稅

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快賬用戶3081 追問 2025-04-14 09:15

因?yàn)橥硕惤痤~不大,還要和專管員聯(lián)系退稅嗎?還是直接在電子稅務(wù)局里面申請退稅

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齊紅老師 解答 2025-04-14 09:17

你好,是的。一般建議你先聯(lián)系,然后看他的要求。

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你好,你這個要去更正匯算清繳的申報(bào)。
2025-04-14
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 同時調(diào)整利潤表相關(guān)科目,體現(xiàn)實(shí)際所得稅費(fèi)用。
2024-09-19
同學(xué)你好,沒看懂你的題目
2023-03-07
您好,這樣的話是按照匯算清繳,這個金額寫的是
2024-07-02
你好,具體的是哪一個稅款?企業(yè)所得稅的嗎?
2024-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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