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老師你好,去年我們公司交房租,沒有開發(fā)票,那時做的是 借管理費用11400貸 銀行存款11400 今年發(fā)票補過來了 怎么做會計分錄?還有他發(fā)票少開了85元,怎么做賬?

2025-04-13 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-13 15:21

您好,當時已經做費用了,就不用再調整了,這個就是 借 銷售費用 85 貸 以前年度損益調整85,這個

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快賬用戶1679 追問 2025-04-13 15:23

老師,我去年做的是管理費用,你做的是銷售費用有沖突嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-13 15:24

您好,這個是85? 為了這個做的

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快賬用戶1679 追問 2025-04-13 15:24

他開的是轉票

他開的是轉票
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齊紅老師 解答 2025-04-13 15:25

嗯,是一樣的,這個是

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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