同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整? 47.8 貸:應(yīng)付賬款? 47.8
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,單位去年到了一筆補(bǔ)貼做了營(yíng)業(yè)外收入,今年說(shuō)這邊要做專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,不做收入,想今年調(diào)整,是不是只能調(diào)到以前年度損益里,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師以前年度的預(yù)收賬款,現(xiàn)在不需要開(kāi)票了,直接今年做營(yíng)業(yè)外收入貸應(yīng)收,或者借損益調(diào)整貸應(yīng)收,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸損益調(diào)整,咋做是對(duì)的
老師好 今年發(fā)現(xiàn)去年的成本入多了 如果調(diào)整的話 應(yīng)該如何做賬呢 是需要紅字沖銷(xiāo)借,成本 貸,應(yīng)付 之后是不是還要把未分配利潤(rùn)科目做調(diào)整?用到以前年度損益調(diào)整科目? 您能幫我寫(xiě)下分錄嗎 謝謝
2021年發(fā)生應(yīng)收賬款3萬(wàn),2021年底確認(rèn)收不回來(lái),就做營(yíng)業(yè)外收入沖掉了,現(xiàn)在這筆錢(qián)收回來(lái)了,需要調(diào)整之前的分錄,我直接借:應(yīng)收賬款36848元,貸:以前年度損益調(diào)整 -36848?
老師,您好!我們家24年?duì)I業(yè)外收入多記了800元,實(shí)際應(yīng)該是沖減應(yīng)收賬款的,今年我想調(diào)賬,應(yīng)該如何調(diào)賬做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
小型微利企業(yè)辦理年度匯算清繳申報(bào)時(shí)需要填寫(xiě)哪些報(bào)表?
老師,我個(gè)人的房子出租出去,半年租金9600,要交多少稅,開(kāi)普票和增票一樣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
2024年新成立的企業(yè),在做所得稅企業(yè)匯算時(shí)應(yīng)該表單選擇哪些
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完已經(jīng)不能使用怎么報(bào)廢怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我這個(gè)開(kāi)了外經(jīng)證,但沒(méi)開(kāi)發(fā)票有沒(méi)有關(guān)系?
同行們,我們有個(gè)公司注銷(xiāo)了,但是有筆500元的貨款沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶(hù)退款,但是注銷(xiāo)了,有沒(méi)有好的解決辦法
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本158.32元一般在年度報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表中填入那個(gè)項(xiàng)目里?
老師你好,新注冊(cè)的一家公司一季度開(kāi)了一張發(fā)票,二季度紅沖了,現(xiàn)在想注銷(xiāo)這家公司,之前會(huì)計(jì)一季度報(bào)稅時(shí)營(yíng)業(yè)成本,管理費(fèi)用都是隨便寫(xiě)的,營(yíng)業(yè)收入200000,營(yíng)業(yè)成本180000,管理費(fèi)用20160利潤(rùn)-160,這個(gè)季度注銷(xiāo)時(shí)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表可以這樣填嗎,營(yíng)業(yè)收入-200000營(yíng)業(yè)成本-180000管理費(fèi)用-20160
不能直接做借方:營(yíng)業(yè)外收入 47.8 貸方:應(yīng)付賬款47.8元,這樣做可以嗎
同學(xué),你好 以前年度的,需要用到以前年度損益調(diào)整科目
用了以前年度損益科目,是不是營(yíng)業(yè)外科目就不用了,這樣一筆分錄就可以了。 借:以前年度損益調(diào)整 47.8 貸:應(yīng)付賬款 47.8
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,還有一個(gè)問(wèn)題是,23年3月份給順豐付月結(jié)款的時(shí)候,付款1000元,以前會(huì)計(jì)做的借方做的費(fèi)用1000元,貸方銀行存款1000元,但是這其中有130元是由加工廠A承擔(dān)的。我今年整理賬目發(fā)現(xiàn)加工廠A的應(yīng)付賬款現(xiàn)在還有余額130元,我調(diào)賬的話做分錄:借:應(yīng)付賬款加工廠A 130元 貸:以前年度損益調(diào)整130元,對(duì)嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,對(duì)的
我看我家的會(huì)計(jì)做的是借方應(yīng)付賬款 貸方委托加工物資 這樣做不對(duì)吧
同學(xué),你好 是不對(duì)的
老師,用以前年度損益調(diào)整科目,月末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到了分配利潤(rùn)科目,其實(shí)也就是吧去年的賬目的最終結(jié)果給調(diào)整對(duì)吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的