您好,帶好這些資料去大廳申報(bào)(更正后的企業(yè)所得稅報(bào)表(蓋章)。營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)辦人身份證。情況說明(解釋0申報(bào)原因,法人簽字)?,F(xiàn)在電子稅務(wù)局限制造更正季報(bào)次數(shù)了
老師 您好 想問下 合伙企業(yè)的所得稅的季報(bào)是在電子稅務(wù)局里申報(bào)么 謝謝 剛剛在電子稅務(wù)局沒有看到 每個(gè)月都是申報(bào)個(gè)人所得稅的 那是不是就不用報(bào)季報(bào)了
老師 我去年的利潤(rùn)表錯(cuò)了 我在電子稅務(wù)局重新申報(bào)了 財(cái)務(wù)報(bào)表 然后企業(yè)所得稅季報(bào) 修改不了 然后我就修改了企業(yè)所得稅年報(bào) 這樣可以嗎
老師,這個(gè)季度有紅沖,紅沖數(shù)大于正常開票數(shù),導(dǎo)致增值稅申報(bào)表申報(bào)不了,稅務(wù)局讓增值稅申報(bào)表填0。但是填零了企業(yè)所得稅營業(yè)收入跟增值稅申報(bào)表匹配不了。該怎么修改。
報(bào)企業(yè)所得稅 資產(chǎn)負(fù)債表23年4季度報(bào)的全是零 但利潤(rùn)表填數(shù)據(jù)了 還交了6元所得稅 我剛接手 1-3都發(fā)生業(yè)務(wù)了 一季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額我填0還是據(jù)時(shí)報(bào)呢
老師,24年的增值稅、企業(yè)所得稅,都是0申報(bào) 現(xiàn)在剛補(bǔ)了報(bào)表,但是企業(yè)所得稅電子稅務(wù)局改不了2-3季度的數(shù)據(jù),怎么辦?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
我直接在第四季度,申報(bào)第四季度的數(shù)據(jù),可以嗎
您好,這個(gè)可以哦,4季度 的申報(bào)的累計(jì)就是全年的數(shù)據(jù)
但是1-3季度都是0哦
您好,那還是去大廳更正,我們本要交更多滯納金的,現(xiàn)在都在4季度申報(bào),滯納金少了
我的報(bào)表是負(fù)數(shù),也要滯納金?
如果我1-3季度是0申報(bào),數(shù)據(jù)都改在第四季度,按第四季度申報(bào),稅務(wù)局會(huì)稽查嗎
您好,有沒有增值稅呀, 1-3都是0,還是有風(fēng)險(xiǎn)的,不太合常理
這個(gè)提示就是不能改的意思?
沒有增值稅,沒有開過票,有取得發(fā)票和計(jì)提工資
您好, 是的,這個(gè)不能更正, 沒有收入,都 是成本,那去大廳更正也沒有稅款
我離大廳遠(yuǎn),不想去............過去不方便
24年4月成立的公司,1-3季度都沒有開票。利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
哦哦,新公司呀,就申報(bào)在4季度 , 我們的賬清晰,又沒有假的
好的,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!