給研發(fā)人員的職工福利費(fèi),能作為研發(fā)加計(jì)扣除。
老師,中秋節(jié)福利,研發(fā)部人員的,可以入賬研發(fā)支出-費(fèi)用化支出加計(jì)扣除嗎?
未滿(mǎn)183天的研發(fā)人員工資能享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除嗎
研發(fā)支出里 研發(fā)人員的福利費(fèi) 可以全部加計(jì)扣除嗎 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn),研發(fā)人員的差旅費(fèi)是否可以歸集到研發(fā)支出,作為研發(fā)加計(jì)扣除?
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,管理人員的研發(fā)工資能做進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)2025年的應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以下是5%稅率,超過(guò)300萬(wàn)的是指全部25%還是超出部分是25%的稅率呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了幾臺(tái)充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車(chē)輛來(lái)充電后付費(fèi),需要發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票是開(kāi)電費(fèi)還是什么其他的?謝謝
個(gè)人給我們公司做了一份可研性報(bào)告,45000元,是叫他個(gè)人去稅務(wù)大廳開(kāi)票嗎?開(kāi)什么發(fā)票?技術(shù)咨詢(xún)么?那45000的話(huà)我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個(gè)月開(kāi)了專(zhuān)票,但是這個(gè)月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月報(bào)這個(gè)月增值稅時(shí)怎么處理
企業(yè)之間無(wú)償借款,有沒(méi)有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策???
企業(yè)無(wú)償對(duì)外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個(gè)投資有12個(gè)月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅入帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?2、報(bào)關(guān)當(dāng)月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對(duì)沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎?5、報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購(gòu)進(jìn)費(fèi)用票不能抵扣是不是?
老師,匯算清繳后發(fā)現(xiàn)2024年多計(jì)提了5.1萬(wàn)職工福利費(fèi),分錄為管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)5.1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 5.1萬(wàn)借:應(yīng)付職工福利費(fèi):5.1萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款:5.1萬(wàn) 不想修改匯算清繳表,如何調(diào)整2025年的會(huì)計(jì)分錄呢
老師,有沒(méi)有公司數(shù)據(jù)分析的表格
那如果給研發(fā)人員租的宿舍作為福利費(fèi)這種能嗎
給研發(fā)人員租的宿舍作為福利費(fèi),能。