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老師 請問去年12月的印花稅沒有計提,現(xiàn)在要補計提并繳納 分錄怎么做

2025-04-12 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-12 11:03

借 稅金及附加 貸 應交稅費 印花稅 借 應交稅費 印花稅 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-04-12 11:04

印花稅雖說沒有強制要求要計入到應交稅費中,但是通常為了方便統(tǒng)計 先計入應交稅費進行中轉(zhuǎn)

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快賬用戶3367 追問 2025-04-12 11:06

是去年的稅,不需要用到以前年度損益調(diào)整嗎

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快賬用戶3367 追問 2025-04-12 11:07

可以計入今年的?

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齊紅老師 解答 2025-04-12 11:09

您是小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則?印花稅金額多少呢?

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快賬用戶3367 追問 2025-04-12 11:10

小企業(yè)會計準則 273.03

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齊紅老師 解答 2025-04-12 11:11

那就計入到當期損益就可以了。

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齊紅老師 解答 2025-04-12 11:11

金額比較小,又是小企業(yè)會計準則,根據(jù)重要性原則對利潤產(chǎn)生不了重大影響,計入當期損益是可以的。

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快賬用戶3367 追問 2025-04-12 11:11

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2025-04-12 11:11

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借 稅金及附加 貸 應交稅費 印花稅 借 應交稅費 印花稅 貸 銀行存款
2025-04-12
你好 借 以前年度損益 調(diào)整 貸應交稅費?
2021-02-24
您好 印花稅不需要計提 實際繳納的時候直接寫分錄就好了
2022-04-07
你好,印花稅不需要計提。實際繳納的時候計入? 稅金及附加? ?科目核算就是了
2024-01-17
您好!不用計提的。繳納時候分錄如下: 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款
2021-01-25
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