B公司借其他應(yīng)收款,B公司貸銀行存款, 然后B公司借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,A公司 還錢了之后,A公司借銀行存款貸其他應(yīng)收款B公司, 然后B公司借其他應(yīng)付款,A公司 貸銀行存款。 匯算清繳B公司這筆納稅調(diào)增不允許抵扣所得稅。
老板有2家公司:A和B,獨(dú)立核算,都在一起辦公。房東是甲公司,簽租房合同是A和甲,因?yàn)槭峭粋€(gè)老板,然后A直接把租房面積當(dāng)中的一部分?jǐn)偨oB,因?yàn)閷?shí)際是B在用。一年租賃費(fèi)10萬(wàn),A公司攤了7萬(wàn),B公司攤了3萬(wàn),兩個(gè)公司以前會(huì)計(jì)都各自記賬了,付款什么的都是A在對(duì)接甲處理。一年下來(lái),現(xiàn)在B要開發(fā)票了,發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,以前B公司的會(huì)計(jì),每個(gè)月計(jì)提租賃費(fèi)時(shí)都是掛甲的往來(lái),未見付款,想問(wèn)下,B要開票進(jìn)行稅前抵扣需要補(bǔ)些什么資料,或做什么調(diào)整。
老師:A公司分租一般辦公室租給B公司,B公司每個(gè)月把物業(yè)管理費(fèi)和電費(fèi)支付給A公司,但是A公司與房東簽的合同開票全部開給A,這個(gè)怎么入賬?代收代付的話,其他應(yīng)付款- B公司這個(gè)科目怎么平賬呢
如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費(fèi),B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費(fèi)開個(gè)了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物業(yè)的發(fā)票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費(fèi)用-物業(yè)1500,管理費(fèi)用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎?
如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司繳納了房東的租金和物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi),B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費(fèi)發(fā)票開給了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東公司 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)公司1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 11月份C公司借A公司12000,并且房租&物業(yè)的普票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費(fèi)用-物業(yè)1500,管理費(fèi)用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 借:銀行存款12000 貸:其他應(yīng)付款-B公司 12000 這兩家公司可以這樣做嗎? A公司 B公司 C公司都是一個(gè)老板 物業(yè)公司和房東的公司是另外的公司和老板無(wú)關(guān)的
A公司租入的辦公樓,使用2年,然后老板把辦公樓重新裝修改做B酒店,B酒店又以法人名義重新注冊(cè)了小規(guī)模公司,之前A公司辦公樓租期5年,賬面上還有未攤銷完的裝修費(fèi)和租賃費(fèi),還剩余3年租期,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,A公司和B酒店是同一法人,轉(zhuǎn)租還是一次攤銷,哪種處理方式合情合理
老師好,請(qǐng)問(wèn)員工3月17入職,5月才交當(dāng)月社保,個(gè)稅增員的入職時(shí)間填多少合適,現(xiàn)在已經(jīng)是6月初了
老師你好,我們替供應(yīng)商墊付包裝盒費(fèi)用,我們還沒(méi)有給包裝廠付款,我怎么做賬,借方和貸方
老師,這么怎么做賬???
公司未彌補(bǔ)虧損200萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)往年的匯算清繳數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,費(fèi)用需調(diào)減20萬(wàn),依然不用補(bǔ)交所得稅,是不是也不用補(bǔ)交滯納金
2023年12月份把普票需要交稅的部分全部結(jié)轉(zhuǎn)到免稅收入了,24年交稅發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)需要如何調(diào)整分錄
公司提供資料,做審計(jì),對(duì)方發(fā)過(guò)來(lái)然后會(huì)計(jì)確認(rèn)數(shù)據(jù),會(huì)計(jì)主要從哪些方面查看核實(shí)數(shù)據(jù)
做工商年報(bào)的時(shí)候,2025年實(shí)繳的,2024年的工商年報(bào)要不要填呢
10月進(jìn)口貨物,在11月抵扣認(rèn)證海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,在11月入庫(kù),想了解一下, 11月入庫(kù)做賬時(shí)候是用11月記賬匯率7.0 還是10月的匯率7.1,貨款已經(jīng)在10月付款,而且期末有調(diào)匯 (企業(yè)記賬匯率按照出口當(dāng)月第一工作日確認(rèn))
生產(chǎn)型企業(yè)。出口退稅。退稅率為0的貨物怎么處理?外銷發(fā)票怎么開?開13%還是什么
老師,去年的無(wú)形資產(chǎn)攤銷的時(shí)候我寫的分錄,借無(wú)形資產(chǎn)攤銷10萬(wàn),貸累計(jì)攤銷10萬(wàn) 現(xiàn)在想紅沖,怎么寫呢
微信掃碼加老師開通會(huì)員