同學(xué)你好,有可能是是稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)滯后的原因,最近大征期
19年企業(yè)所得稅匯算清繳申報的時候是20年4月份,現(xiàn)在查詢電子稅務(wù)局只顯示財務(wù)報表,申報表怎么查
企業(yè)所得稅匯算清繳財務(wù)報表忘記報了,剛剛申報顯示成功。但是為什么查不到
填完企業(yè)匯算清繳后,點擊申報,出現(xiàn)這個窗口,老師能幫我看看是什么情況嗎?這兩個報表的這列都顯示是0,我不知道是哪里填報有問題,請問要怎么改?
匯算清繳財務(wù)年報已經(jīng)報上了,所得稅報表顯示于財務(wù)報表填寫的0不一致是怎么回事,財務(wù)報表我反復(fù)看過不是0
企業(yè)所得稅匯算清繳時顯示營業(yè)收入與財務(wù)報表的數(shù)據(jù)0不一致但是財務(wù)報表我已經(jīng)報完了,怎么顯示是0不一致呢?
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
那我就不用管,直接申報就可以唄?
如果確定兩邊金額一致,可以先直接申報,
職工薪酬的合計數(shù)是不是和12月31號的科目余額表本年累計數(shù)(應(yīng)付職工薪酬科目)金額一致???
是的,職工薪酬處填寫各二級科目的本年累計金額
資產(chǎn)折舊數(shù)和12月31日科目余額表里(累計折舊本年累計發(fā)生額)金額一致嗎?
主要是看企業(yè)在會計上的折舊是否跟稅費規(guī)定的折舊方式一致,是否存在加速折舊的情況。一般情況下是一致的
籌建期買的辦公桌等按照4年折舊了,電腦安裝3年折舊,現(xiàn)在需要修改什么嗎?
稅法一般是平均年限法折舊,如果你們的辦公桌電腦這些也是平均年限法折舊,跟折舊時間沒太大關(guān)系,不需要修改什么
好的,謝謝
滿意的話請給我五星好評,謝謝