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我們是小規(guī)模納稅人,我們把自產(chǎn)的商品,鋪貨到商場,等商場賣完貨再給我們結(jié)賬,現(xiàn)在我們單位給對方開出一張鋪貨單,價(jià)格寫的賣價(jià),我做分錄為: 借發(fā)出商品成本價(jià) 貸庫存商品成本價(jià) 請問需要怎么調(diào)賬

2025-04-11 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-11 15:07

你好,現(xiàn)在是銷售出去了嗎?

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快賬用戶7820 追問 2025-04-11 16:02

放到了商場,還沒賣出去了,等賣出去了再結(jié)賬

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快賬用戶7820 追問 2025-04-11 16:03

放到商場,給商場出了一張鋪貨單

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快賬用戶7820 追問 2025-04-11 16:04

我們是讓商場給我們賣呢

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齊紅老師 解答 2025-04-11 16:06

如果銷售出去了,誰來開發(fā)票?是你們開還是對方?

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快賬用戶7820 追問 2025-04-11 16:06

我們得出庫吧,出庫單寫給商場的是賣價(jià)

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快賬用戶7820 追問 2025-04-11 16:07

我們開發(fā)票,我們自產(chǎn)的商品么

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齊紅老師 解答 2025-04-11 16:09

出庫單可以沒有價(jià)格 也可以有價(jià)格 如果有價(jià)格的話,是銷售價(jià)格。 但是,你上面的賬務(wù)處理就是寫成本價(jià)格,沒有問題。

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齊紅老師 解答 2025-04-11 16:09

所以賬務(wù)處理不需要修改,就是那么做的。

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快賬用戶7820 追問 2025-04-11 16:12

那如果商場賣完了,和我們結(jié)賬,我從憑證里只能查到成本價(jià)呀

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快賬用戶7820 追問 2025-04-11 16:13

到時(shí)候怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-04-11 16:13

借發(fā)出商品 貸庫存商品,你這樣做的話,會出現(xiàn)庫存商品是負(fù)數(shù)。因?yàn)槟闳霂斓臅r(shí)候是成本價(jià)格呀,你出庫就是銷售價(jià)格了。

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快賬用戶7820 追問 2025-04-11 16:18

不太懂你說的,商場給我們把商品賣完了,要和我們結(jié)賬,問題是從哪里查商場應(yīng)該給我們多少錢?因?yàn)槲覒{證只做了發(fā)出商品和庫存商品,還是成本價(jià)。還有就是我到時(shí)候怎么做分錄。

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齊紅老師 解答 2025-04-11 16:23

你好,你發(fā)給對方的數(shù)量*銷售單價(jià) 如果他有收取手續(xù)費(fèi)的話,再減去手續(xù)費(fèi)再支付給你們

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齊紅老師 解答 2025-04-11 16:24

借銀行存款 銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品。

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快賬用戶7820 追問 2025-04-11 21:28

我們公司貨品給商場的價(jià)格有可能不一樣,有可能給這個(gè)商場便宜一點(diǎn),有可能另一家超市貴一點(diǎn),給出去的商品價(jià)格可能不一樣

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快賬用戶7820 追問 2025-04-11 21:29

要是一樣的按老師你說的這種,要是出現(xiàn)不一樣呢?

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快賬用戶7820 追問 2025-04-11 21:33

老師我們是小規(guī)模納稅人,有應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)分錄嗎?

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快賬用戶7820 追問 2025-04-11 21:34

我做賬是這樣的 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 借主營業(yè)務(wù)成本, 貸發(fā)出商品 憑證里沒有應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-04-11 21:39

銷售價(jià)格是你定給客戶的不是嗎?你定給客戶的應(yīng)該會知道收回多少了。不是讓商場來定這個(gè)價(jià)格吧。

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齊紅老師 解答 2025-04-11 21:39

小規(guī)模用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,季度30萬以內(nèi)不需要繳納增值稅,再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。

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你好,現(xiàn)在是銷售出去了嗎?
2025-04-11
你好,你這個(gè)借銷售費(fèi)用,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 但是對方?jīng)]有給你開發(fā)票,你沒辦法稅前扣除。
2025-04-11
借銀行存款,1200貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銷售費(fèi)用貸銀行存款400
2025-08-07
你好! 1.確認(rèn)收入,當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本 2.是對的 3.不用交稅分離,含稅金額記入庫存商品 4.對方只能開13%發(fā)票的(由于你們不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以要求對方開普票)
2022-04-05
你好! 分錄做的是對的。
2020-10-08
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