是的,就是那樣做就行

裝修費用,裝修好,7月付裝修費,別的公司墊付,分錄:借:長期待攤費用 貸:其他應付款(其他公司墊付) 借:管理費用(開辦費) 貸 :長期待攤費用 這樣子對嗎
李老師,店面重新裝修費用18000,7月支付8000,8月支付10000, 7月付款8000 借長期待攤費用8000 貸銀行存款8000 ?月底攤銷借管理費用裝修666 ?貸長期待攤費用666 ?8月支付10000 ?借長期待攤費用10000 ?貸銀行存款10000 ?月底攤銷借管理費用裝修1499貸長期待攤費用1499 這樣做對嗎?
去年年底暫估了130萬的裝修費,借長期待攤費用裝修費貸應付賬款-暫估,并且開始攤銷,借管理費用,貸:長期待攤費用裝修費。年后1月來了300萬的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長期待攤費用裝修費紅字130萬貸應付賬款-暫估紅字130萬,1月來的票,借長期待攤費用裝修費300萬,貸銀行存款/應付賬款300萬。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對嗎
老師,請教一下,裝修費支付了,也收到發(fā)票了,分錄是不是這么寫: 借:長期待攤費用-房屋裝修費 貸:銀行存款; 借:管理費用-裝修費攤銷 貸:長期待攤費用-房屋裝修費;
A公司控制B公司,A公司的裝修費由B公司分攤,分錄這樣寫對嗎? A公司分攤費 借:管理費用-折舊費 貸:長期待攤費用-裝修費。 長期待攤費由B公司公攤 分錄如下 借:長期待攤費-裝修費 貸:其他應收款-B公司。 老師這樣做分錄對嗎
老師,員工個稅是管理費用呢,還是營業(yè)外支出,弄利潤表的時候
樸老師,接上次問題,包裝物變賣的單據(jù)
公司賬上有筆計提存貨跌價,分錄寫的是借管理費用-存貨減值損失,貸庫存商品-存貨跌價準備,這樣做對嗎老師
請教老師:我現(xiàn)在報個稅,采的工資是9月份的工資在10月份發(fā)的,當時扣個人社保部分是10月份的社保,但是10月份報的社保有個人補繳部分沒有在工資里扣,我報個稅是采集工資表里真正扣了個人多少嗎?
老師你好,問下20萬票6%稅率稅費12000,其中附加稅是12%打五折嗎
老師,我們取得的進項因為對方有問題,稅務讓我們暫時轉出,這個怎么做賬,后期能抵扣了又怎么做
請問老師,兼職員工工資可以納入工資薪金核算嗎,需要注意那些方面的風險點
老師您好!問下食品廠每個月有銷售熟貨產(chǎn)品,也有直接生貨原材料,那么這個銷售生貨原材料,需要在財務軟件里做入庫嗎,還是直做憑證分錄來處理,就是怎樣處理規(guī)范些,謝謝!
老師,去會計工作,要學到什么程度才能被應聘上
老師,母公司對子公司之前100%投資,現(xiàn)在母公司要撤回投資,子公司無力償還,子公司怎么做賬呢
這樣暫估,為什么我的企業(yè)所得稅沒有什么變化呢,暫估就是為了減少季報企業(yè)所得稅,
因為你計提的的科目不涉及損益科目
那應該怎么暫估這個費用
長期攤費用不能直接暫估進費用,那個要發(fā)生的次月開始攤銷
我那暫估費以后的裝修費,怎么寫分錄,來減少這個季度的所得
或者說,我們托育機構收到政府的補助,本身不是不征稅收入,我確認時,分錄如下: 借:銀存 貸:營業(yè)外收入-政府補貼。 但是我在結賬時,顯示要計提所得稅。這樣就得交納。
現(xiàn)在我應該怎么做這個賬。不征稅收入結果 確認收入后還要交稅。利潤顯示有幾十萬的利息 ,不能不計提所得稅的。
咱估費用必須是費用已經(jīng)支付或者需要支付,只是發(fā)票沒有收到。你那個是長期待攤費用,還沒裝修完畢,不能計入費用,不能減少利潤。 那個需要交所得稅
但是我是有不征稅收入確認后,造成我們要交稅,那就不叫免稅收入了呢
你可以支付那個錢做費用
如要裝修費,我怎么做分錄。
還沒發(fā)生裝修不做賬,裝修完畢才可以攤銷
那我要降低所得,怎么暫估費用。
沒有依據(jù),不能隨意暫估費用,那個是虛假申報
正常來說,不包含那筆補貼的情況 下是不交納企業(yè)所得稅的,但是現(xiàn)在確認了這筆補貼,導致公司要交納企業(yè)所得稅。我應該怎么做賬,在季報時不交納企業(yè)所得稅
那個沒法子的,只有交稅了。虛假申報要被罰款的