是的,就是那樣做就行
裝修費用,裝修好,7月付裝修費,別的公司墊付,分錄:借:長期待攤費用 貸:其他應(yīng)付款(其他公司墊付) 借:管理費用(開辦費) 貸 :長期待攤費用 這樣子對嗎
李老師,店面重新裝修費用18000,7月支付8000,8月支付10000, 7月付款8000 借長期待攤費用8000 貸銀行存款8000 ?月底攤銷借管理費用裝修666 ?貸長期待攤費用666 ?8月支付10000 ?借長期待攤費用10000 ?貸銀行存款10000 ?月底攤銷借管理費用裝修1499貸長期待攤費用1499 這樣做對嗎?
去年年底暫估了130萬的裝修費,借長期待攤費用裝修費貸應(yīng)付賬款-暫估,并且開始攤銷,借管理費用,貸:長期待攤費用裝修費。年后1月來了300萬的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長期待攤費用裝修費紅字130萬貸應(yīng)付賬款-暫估紅字130萬,1月來的票,借長期待攤費用裝修費300萬,貸銀行存款/應(yīng)付賬款300萬。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對嗎
老師,請教一下,裝修費支付了,也收到發(fā)票了,分錄是不是這么寫: 借:長期待攤費用-房屋裝修費 貸:銀行存款; 借:管理費用-裝修費攤銷 貸:長期待攤費用-房屋裝修費;
老師:裝修款分批支付,分錄這樣做是否正確 借 長期待攤費用 貸 銀行存款 后續(xù)按照每月分?jǐn)傋龇咒?借 管理費用 裝修費 貸長期待攤費用
你好,我的進(jìn)項含稅金額為415632.85元,進(jìn)項稅率為13%,我的銷項稅率為9%,那我這個月可以開具多少的銷項發(fā)票
這個趙盼盼不是我,,代表財務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國稅繳銷么,一定要去國稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報掉了
老師好,請問深圳社保增員流程
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費的活動。話費是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預(yù)付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
這樣暫估,為什么我的企業(yè)所得稅沒有什么變化呢,暫估就是為了減少季報企業(yè)所得稅,
因為你計提的的科目不涉及損益科目
那應(yīng)該怎么暫估這個費用
長期攤費用不能直接暫估進(jìn)費用,那個要發(fā)生的次月開始攤銷
我那暫估費以后的裝修費,怎么寫分錄,來減少這個季度的所得
或者說,我們托育機(jī)構(gòu)收到政府的補(bǔ)助,本身不是不征稅收入,我確認(rèn)時,分錄如下: 借:銀存 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼。 但是我在結(jié)賬時,顯示要計提所得稅。這樣就得交納。
現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做這個賬。不征稅收入結(jié)果 確認(rèn)收入后還要交稅。利潤顯示有幾十萬的利息 ,不能不計提所得稅的。
咱估費用必須是費用已經(jīng)支付或者需要支付,只是發(fā)票沒有收到。你那個是長期待攤費用,還沒裝修完畢,不能計入費用,不能減少利潤。 那個需要交所得稅
但是我是有不征稅收入確認(rèn)后,造成我們要交稅,那就不叫免稅收入了呢
你可以支付那個錢做費用
如要裝修費,我怎么做分錄。
還沒發(fā)生裝修不做賬,裝修完畢才可以攤銷
那我要降低所得,怎么暫估費用。
沒有依據(jù),不能隨意暫估費用,那個是虛假申報
正常來說,不包含那筆補(bǔ)貼的情況 下是不交納企業(yè)所得稅的,但是現(xiàn)在確認(rèn)了這筆補(bǔ)貼,導(dǎo)致公司要交納企業(yè)所得稅。我應(yīng)該怎么做賬,在季報時不交納企業(yè)所得稅
那個沒法子的,只有交稅了。虛假申報要被罰款的