你好,這個(gè)是要正常折舊
老師,我9月份購了設(shè)備30萬,然后已經(jīng)計(jì)提了14000多的折舊了,然后這個(gè)季度可以在固定資產(chǎn)加速折舊表上一次性扣除剩下未折舊的部分嗎?還是等匯算清繳的時(shí)候再來調(diào)
老師你好,我公司本年度產(chǎn)生利潤,由于很多票沒有收回來,所以做了,一次性固定資產(chǎn)的折舊。我想問的是,等到次年5月的時(shí)候,匯算清繳這個(gè)固定資產(chǎn)交就會(huì)不會(huì)讓我們再扣除掉
老師你好,我2021年用了固定資產(chǎn)加速折舊,你看下表我2023年做2022年的匯算清繳時(shí)候應(yīng)該按照哪個(gè)金額做調(diào)增?固定資產(chǎn)折舊年限是4年,從2021年開始折舊的,每個(gè)年度匯算按照哪個(gè)金額做調(diào)增?
老師你好,關(guān)于研發(fā)費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊,我們本來是有3個(gè)儀器專門用于研發(fā),所以每次計(jì)提折舊都是把這3個(gè)折舊入在研發(fā)費(fèi)用--固定資產(chǎn)折舊里,現(xiàn)在審計(jì)要我提供工時(shí)分配表,我怎么做,現(xiàn)在做的還能把研發(fā)用的其它不是研發(fā)設(shè)備往里分配嗎(當(dāng)時(shí)做帳沒有放進(jìn)去)
老師,我使用精抖云軟件,我們是民營醫(yī)院,固定資產(chǎn)我添加了卡片,我把醫(yī)療設(shè)備折舊提到主營業(yè)務(wù)成本里面可以嗎?每月自動(dòng)生成折舊,到年底再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我還要什么流程操作?
公司資產(chǎn)率是什么,怎么算
老師我們公司的無票收入有兩種情況,一種是確定不要票,一種是不確定要不要票。那我申報(bào)無票收入的時(shí)候怎么申報(bào)?
收到一筆款,是A的名義轉(zhuǎn)到賬上,算是其中一個(gè)股東B的投資款,但現(xiàn)在另一位股東C認(rèn)為以另一人A轉(zhuǎn)來的款是不屬于A的投資款,他們已另外簽好說明協(xié)議,那這筆賬應(yīng)該如何記錄?
一年前的已入賬的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票明細(xì)類別有問題,現(xiàn)在再讓對方重新紅沖開票入賬可以嘛,需要調(diào)整以前年度嘛
老師你好,我企業(yè)所得稅今天交了,我可以撤回嗎
合并公司當(dāng)年的匯算哪個(gè)公司做
老師開了一張專票,剩下是普票超30萬,全額納稅對不
老師 6月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 當(dāng)月供應(yīng)商有做部分紅沖 現(xiàn)在有兩張發(fā)票 一個(gè)正數(shù) 一個(gè)負(fù)數(shù) 抵扣勾選那里是只有正數(shù)發(fā)票 可以抵扣勾選嗎 請問負(fù)數(shù)發(fā)票怎么辦? 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額
老師,電子稅務(wù)局在哪里可以找到1季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,需要更正修改
老師,社會(huì)組織能開專用發(fā)票嗎?
年度所得稅匯算時(shí)加速折舊,一次性計(jì)入費(fèi)用,沖減所得稅可以嗎?
你好,你可以稅法上一次稅前扣除,只是在會(huì)計(jì)上仍然正常做折舊。
賬上要怎么做呢?還是說賬上不變,只是年度匯算時(shí)在匯算表上做加速折舊,那提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是加帶折舊后的利潤還是正常折舊后的利潤呢?這兩個(gè)利潤差異有幾百萬呢。
你好,是的,只是在匯算清繳的時(shí)候填寫。賬上是正常做折舊
年度提交的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和所得稅的數(shù)據(jù)不一致,差異很大,是要怎么處理呢?
你好,這個(gè)要看是什么原因,最重要的是確定哪一個(gè)是對的,哪一個(gè)是錯(cuò)的,要去修改錯(cuò)誤的。